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VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025
Mar 30, 2026
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Audit Report / Information
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视觉(中国)文化发展股份有限公司 内部控制审计报告
众环审字(2026)0800024号

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 安 邮政编码: 430077
Zhangsmenzhongtuar Centif ad Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 "7-18 F. Tangsze Reyel Industry Building No. 166 Zhongbe Boad Suhan 430077
内部控制宙计报告
众环审字 (2026) 0800024 号
视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了视 觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"视觉中国公司")2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。
一、视觉中国公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是视觉中国公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,视觉中国公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


中国·武汉
2026年3月30日

审计报告第1页共1页
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:鄂26F0N1UQ4G

| u a b 61 0017829 E G 证书序号: |
明 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 Ľ |
准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$ |
应当向财政部门申请换发。 | 出 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 CO |
出借、转让。 租、 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $\overline{4}$ |
政部门交回《会计师事务所执业证书》。 | 还 | $\rightarrow$ | 发证机关 | 哩 $-0=$ |
中华人民共和国财政部制 | 医过过过过过过过过过过过 al d |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLER | E 务 E |
合伙) -第通 务所 中国公园会计师 称: 名 |
石文先 席合伙人: 首 |
任会计师: 44 |
湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路166号长江产业大厦17-18楼 所: 场 营 经 |
特殊普通合伙 $\ddot{x}$ 桜 银 组 |
42010005 执业证书编号: |
25号 鄂财会发 (2013) 批准执业文号: |
2013年10月28日 批准执业日期: |
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