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VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2022

Feb 15, 2023

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Audit Report / Information

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证券代码: 000681 证券简称:视觉中国 公告编号: 2023-003

视觉(中国)文化发展股份有限公司

关于签字会计师变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》,决定续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2022 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。上述议案获得公司 2021 年年度股东大会审议通过。中审 众环委派魏云锋、靳凯为本公司审计的签字会计师。详见公司 2022 年 4 月 28 日、 2022 年 6 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网的《视觉中国:关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)、《视 觉中国:2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到中审众环函件,因其内部工作调整,该所拟将为本公司审计 的签字会计师魏云锋变更为注册会计师李晓娜。另一签字会计师靳凯未发生变化。 本次发生变更的注册会计师李晓娜女士的基本情况如下:

李晓娜,2007 年 2 月成为注册会计师,2005 年 10 月开始从事上市公司审计 业务,2022 年 5 月加入中审众环执业,具备相应专业胜任能力。2023 年 2 月开 始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告 6 家。

李晓娜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 李晓娜女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,不会对公司 2022 年度的财务及 内部控制审计工作产生影响。

二、备查文件

  1. 中审众环关于变更公司签字会计师的函。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十五日