Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2001

May 22, 2002

56521_rns_2002-05-22_acce4836-63e7-4622-a056-dda043193892.html

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

巨潮互联资讯

**维科精华:内部控制审核报告

**2002-05-22 21:21   

宁波维科精华集团股份有限公司内部控制审核报告

浙天会(2002)第111号

宁波维科精华集团股份有限公司:

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对2001年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的,在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,贵公司按照国家有关标准于2001年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师:陈岳忠

中国注册会计师:戴炳坤

报告日期:2002年3月29日

关闭窗口

 相关信息