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UniTTEC Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Apr 24, 2023

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Audit Report / Information

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浙江众合科技股份有限公司 内部控制审计报告

内部控制审计报告

中汇会审「2023]4367号

浙江众合科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)2022年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众合 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 众合科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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报告日期: 2023年4月23日

国家市场监督管理总局监制 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大 埋 扫描二维码登录"国家企业俯用信件信用的公司家企业俯用信用意会记、俗家、许可、监管馆息 车01 月20 精 U) E ない時代200 2023 2013年12月19日 贰仟零伍拾万元整 DATE 厦A幢601室 $\frac{1}{2}$ 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。 laKa ГŅ. 主要经营场所 成立日期 额 洳 妱 田 $\widehat{A}$ 咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依 具船资 具有 法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动 國 四根: 全字形 04100873 ù, 植山 贝供中汇会审 [20 芬属 审查企业会计报表,出具审计报告,报告;办理企业合并、分立、清算事宜关报告;基本建设年度决算审计;代表 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) e M 国家企业信用信息公示系统网址.http://www.gsxt.gov.cn 91330000087374063A (1/1) 特殊普通合伙企业 ESPECIALE 统一社会信用代码 漂条强 称 圌 挑阔路合伙人 型 搃 Hon 经 素 好