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T&S Communications Co.,Ltd — Audit Report / Information 2025
Oct 27, 2025
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Audit Report / Information
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证券代码: 300570
证券简称:太辰光
公告编号: 2025-038
深圳太辰光通信股份有限公司
关于续聘2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,拟继续聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“容诚会计师事务所”)为公司 2025 年度审计机构,聘期壹年。现将相关情况公告如下:
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1 、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ,首席合伙人刘维。
2 、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 196 人,共 有注册会计师 1549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
3 、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元, 其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审
计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、 环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳太辰光通信 股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4 、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔 偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有 限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021) 京 74 民初 111 号 ] 作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华 普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚 特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告 投资者的损失,在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健 咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程 序中。
5 、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管 措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
79 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 24 次、 自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
1 、基本信息
项目合伙人:任晓英, 2011 年成为中国注册会计师, 2008 年开始从 事上市公司审计业务, 2020 年开始在容诚会计师事务所执业, 2022 年开 始为太辰光公司提供审计服务。近三年签署过德方纳米、三态股份、太辰
光等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:刘海曼, 2017 年成为中国注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计业务, 2020 年开始在容诚会计师事务所执业, 2024 年开始为太辰光提供审计服务;近三年签署过韶能集团、三态股份 上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:韦云飞, 2022 年成为中国注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计业务, 2022 年开始在容诚会计师事务所执业, 2022 年开始为太辰光提供审计服务;近三年签署过太辰光上市公司审计 报告。
项目质量控制复核人:汪玉寿, 2010 年成为中国注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计业务, 2008 年开始在容诚会计师事务所执业; 近三年签署过华兴源创、斯迪克、中泰证券、江河集团、瑞玛精密、聚灿 光电等多家上市公司审计报告。
2 、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人任晓英、签字注册会计师刘海曼、签字注册会计师韦云飞, 项目质量复核人汪玉寿近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3 、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业 务对独立性的要求》的情形。
4 、审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复 杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投 入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 57 万元,较上期审计费用增长 3.64% 。
本期内控审计费用为 14 万元,与上期审计费用保持一致。
二、拟聘请会计师事务所履行的审议程序
(一)审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会、管理层及容诚会计师事务所进行沟通,审计 委员会对容诚会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能 力进行了核查。经过核查,董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备 为公司提供真实公允的审计服务能力和资质,满足公司审计工作的要求, 同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
- (二)相关审核及批准程序
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十 三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
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1 、第五届董事会第十三次会议决议;
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2 、第五届监事会第十三次会议决议;
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3 、第五届董事会审计委员会第九次会议决议;
4 、拟聘请会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系 人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执 业证照和联系方式。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日