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TPV Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2025

Apr 27, 2026

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Audit Report / Information

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冠捷电子科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0205708号


中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码:430077

Zhangshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F. Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbai Road, Anhui, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2026)0205708号

冠捷电子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“冠捷科技”)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、冠捷电子科技股份有限公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠捷科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,冠捷科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告第1页共2页


(本页为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于冠捷科技报告号为众环审字(2026)0205708号的内部控制审计报告签章页,以下无正文。)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:侯书涛

中国注册会计师:张浩

中国·武汉

2026年4月24日

审计报告第2页共2页