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TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025
Apr 27, 2026
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Audit Report / Information
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冠捷电子科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0205708号
中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码:430077
Zhangshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F. Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbai Road, Anhui, 430077
电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)0205708号
冠捷电子科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“冠捷科技”)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、冠捷电子科技股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠捷科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,冠捷科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(本页为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于冠捷科技报告号为众环审字(2026)0205708号的内部控制审计报告签章页,以下无正文。)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:侯书涛
中国注册会计师:张浩
中国·武汉
2026年4月24日
审计报告第2页共2页