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TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Mar 24, 2016
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Audit Report / Information
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西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)作为通鼎互联信息股份有 限公司(以下简称“通鼎互联”或“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求,对通鼎互 联填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况 如下:
一、通鼎互联内部控制规则落实的自查情况
通鼎互联结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,检查了公司组织机构建设情况、内部 控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披 露情况等,并重点对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资 等方面的内部控制进行了核查。根据检查结果,填写了《内部控制规则落实自查 表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各 项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其 他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门 进行访谈等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对通鼎互联填写 的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
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经核查,保荐机构认为:通鼎互联已按相关要求,对公司内部控制规则落实 情况进行了认真自查,公司的自查表真实反映了通鼎互联当前的内部控制规则的 落实情况;通鼎互联法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券 监管部门的要求。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司2015 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名: 、
邹 峰 周扣山
西南证券股份有限公司
2016 年 3 月 24 日
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