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TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Sep 29, 2011
54523_rns_2011-09-29_ea9e8595-9ed8-48e1-a9ca-d1c755cb2f1b.PDF
Audit Report / Information
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华泰证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司 内部控制规则落实情况自查表的核查意见
华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)作为江苏通鼎光电股份有 限公司(以下简称“通鼎光电”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开 展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通 知》”)的要求,保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、 内部审计部等部门相关人员的沟通交流,取得了相关的信息资料;查阅了股东大 会、董事会、监事会、审计委员会等会议资料及记录,以及各项业务和管理规章 制度;审阅了公司董事会编制的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部 控制规则及落实情况进行了认真、审慎的核查,发表如下核查意见:
通鼎光电董事会编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映 了其内部控制制度的建设及运行情况。除“未在上市后6个月内与具有从事代办 股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》”外,通鼎光 电现有的内部控制制度符合相关法律、法规和证券监管部门的要求,内部控制制 度能够保持与企业业务与管理相关的有效内部控制,并得到基本有效实施。本保 荐机构对公司董事会编制的《内部控制规则落实情况自查表》无异议。
通鼎光电针对存在的问题制定的整改计划,能够满足内部控制的要求,保荐 机构及保荐代表人将督导通鼎光电在整改期限内完成整改计划。
(以下无正文)
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(本页无正文,为华泰证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司内部控 制规则落实情况自查表的核查意见之签署页)
保荐代表人:
袁成栋 刘惠萍
华泰证券股份有限公司 2011 年 9 月 28 日
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