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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2024
Mar 14, 2025
53579_rns_2025-03-14_fb9844f7-148f-4d39-be60-418206e6a40b.PDF
Audit Report / Information
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天马微电子股份有限公司监事会
对公司内部控制评价的意见
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作,并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行,并且经营活动各环节均得到了合理控制,保证 了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控 制作用,维护了公司及股东的利益。
监事会认为,《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营风 险。
监事会主席: 汪名川
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天马微电子股份有限公司
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