Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD Audit Report / Information 2021

Mar 14, 2022

53579_rns_2022-03-14_0e662122-3de2-4ed9-b396-3bb657219761.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

天马微电子股份有限公司监事会

对公司内部控制评价的意见

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,并不 断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。公司建立了较完善 的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理 实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管 理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进 行,并且经营活动各环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务活 动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护了公 司及股东的利益。

监事会认为,《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营 风险。

监事会主席: 张光剑

==> picture [338 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [338 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [189 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 14] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页