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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2014
Feb 5, 2015
53579_rns_2015-02-05_2df65545-3a28-4c9d-94f7-08c31a8b8cb5.PDF
Audit Report / Information
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天马微电子股份有限公司监事会
对公司内部控制评价的意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作, 并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。公司建立了较 完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执 行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等 活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节均得 到了合理控制,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风 险可以起到有效的控制作用,维护了公司及股东的利益。
监事会认为,《2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制经营风 险。
监事会主席:陈宏良: 陈宏良
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