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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD Audit Report / Information 2023

Mar 15, 2010

53579_rns_2010-03-15_f63aacb2-bfa5-4be2-b16d-6345d18f9ede.PDF

Audit Report / Information

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天马微电子股份有限公司独立董事

对公司内部控制自我评价的独立意见

根据《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本 规范》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事, 经过对公司目前的内部控制情况进行核查,并对《公司内部控制自我 评价报告》的审阅,对公司内部控制自我评价发表如下意见:

公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内 部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范 性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公 司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进 行,具有合理性、完整性和有效性。

独立董事: 华小宁 郭明忠 邹雪城

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