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TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

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Audit Report / Information

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天津津滨发展股份有限公司监事会对公司《天津津滨发展股 份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循 内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度,并在2020 年度对相关制度进行了修订和完善, 保证了资产的安全、完整和有效使用。

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中 没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,认为公司内部控制制度健全 且能有效运行,不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于 公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控 情况。

天津津滨发展股份有限公司

监 事 会 2021 年 3 月31 日