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Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Feb 26, 2020
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Audit Report / Information
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中科创达软件股份有限公司 内部控制自我评价报告的 审核评价意见
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
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目 录
内部控制自我评价报告的审核评价意见
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关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-10
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亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 西城区车公庄大街 9 号 五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004 电话 +86 10 88312386 传真 +86 10 88386116 www.apag-cn.com
内部控制自我评价报告的审核评价意见
亚会 A 核字( 2020 ) 0002 号
中科创达软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托,鉴证了中科创达软件股份有限公司(以下简称中科创达公司) 董事会对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中科创达公 司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效 性,并确保后附的中科创达公司《 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地 反映中科创达公司 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 中科创达公司 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 —— 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括 了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策 和程序遵循的程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。
我们认为,中科创达公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按 照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
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亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 西城区车公庄大街 9 号 五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004 电话 +86 10 88312386 传真 +86 10 88386116 www.apag-cn.com
本鉴证报告仅供中科创达公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师
中国·北京 二零二零年二月二十六日
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