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THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD — Audit Report / Information 2020
Apr 29, 2021
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Audit Report / Information
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太平洋证券股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见
炸给前解离系列
骑缝专用
大华核字[2021]006903号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)
太平洋证券股份有限公司
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
(2020年度)
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|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | $1 - 2$ |
| 二、 | 营业收入扣除情况明细表 |

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com
太平洋证券股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见
大华核字[2021]006903号
太平洋证券股份有限公司:
大善會計師事務所
我们接收委托, 对太平洋证券股份有限公司(以下简称: 太平洋 证券公司) 2020 年度财务报表进行审计, 并出具了大华审字[2021] 0010054 号审计报告。在此基础上我们检查了太平洋证券公司编制的 后附 2020年度营业收入扣除情况明细表(以下简称: 明细表)。该明 细表已由太平洋证券公司管理层按照上海证券交易所(以下简称: 监 管机构)发布的《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》 及《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》(以下简称: 上市规则)的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监 管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核杳 意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了专项核杳工 作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则, 计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取 合理保证。

三、专项核查意见
我们认为,太平洋证券公司 2020 度营业收入扣除事项明细表中 的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满 足监管要求。
四、编制基础和对分发的限制
我们提供明细表使用者关注, 明细表是太平洋证券公司未满足上 海证券交易所的要求而编制的。因此, 明细表可能不适于其他用涂。
本报告应与本审计机构出具的大华审字「2021]0010054号审计报 告一并阅读,本段内容不影响已发表的专项核查意见。

中国注册会计师:
中国注册会计师:

二〇二一年四月二十八日
太平洋证券股份有限公司 2020年度营业收入扣除情况明细表
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月 修订)》及《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》中营业收入扣 除事项的规定,本公司编制了2020年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要 求。
具体情况如下:
编制单位: 太平洋证券股份有限公司
金额单位:元
| 项目 | 本年度 | 十年度 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,171,581,594.14 | ||
| 减:营业收入扣除项目 | 4.103.307.76 | ||
| 与主营业务无关的收入 | 4.103.307.76 | ||
| 其中: 其他收益 | 4.118.928.67 | 政府补助、 手续费返还 等 |
|
| 资产处置收益 | $-15.620.91$ | 固定资产处 置损益 |
|
| 不具备商业实质的收入 | |||
| 营业收入扣除后金额 | 1,167,478,286.38 |
主证 类股 公司 八日