Interim / Quarterly Report • Aug 10, 2017
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Rakennamme ÄLYKKÄÄMPÄÄ, TURVALLISEMPAA JA SUJUVAMPAA tulevaisuutta
Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto jää alle vertailukauden ja että vuoden 2017 liiketulos jää selvästi alle vertailukauden tason. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi alkuvuotta parempi.
Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016 tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille markkina-alueille.
"Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli tappiollinen. Tähän vaikutti merkittävästi Saksan palveluliiketoiminnan liikearvon alaskirjaus ja uudelleenjärjestelyvaraus. Vaikka konsernin liikevaihto laski, tilauskantamme on nyt 12 % vuoden takaista korkeampi. Perustimme heinäkuussa yhdysvaltalaisen Antronixin kanssa tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on edistää molempien yhtiöiden laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Kyse on merkittävästä panostuksesta kasvaville USA:n markkinoille. Liikevaihtoa investoinnista arvioidaan syntyvän vuodesta 2018 alkaen.
Kuluvana vuonna investoimme kasvuun ja uudelleenjärjestelemme heikosti kannattavaa palveluliiketoimintaamme. Edellä mainituista syistä ja alkuvuoden heikosta kannattavuudesta johtuen olemme tarkentaneet yhtiön kuluvan vuoden näkymiä. Liiketoiminta-alueiden trendit ovat edelleen suotuisat ja nyt tehtävillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan kannattavan kasvun edellytykset tulevina vuosina. Arvioimme toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selkeästi alkuvuotta parempi.
Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset säilyivät vertailukauden tasolla toisella vuosineljänneksellä. Tilauskanta kasvoi, mutta videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskannan toimituksista huomattava osa kohdistuu seuraaville tilikausille. Tämän seurauksena liikevaihto laski erityisesti videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa ja heikensi Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liiketulosta. Tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta. Kasvumarkkinoita olivat Tanska, Sveitsi ja Saksa.
Network Services -liiketoiminta-alueella Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuus heikkeni. Merkittävästi nousseet alihankintakustannukset lisäsivät liiketoiminnan tappiollisuutta ja kannattavuuden parannusohjelman tulokset viivästyivät. Näistä syistä Saksan palveluliiketoiminnan liikearvo kirjattiin alas ja käynnistettiin kannattavuutta parantavat uudelleenjärjestelyt. Liikevaihto laski Englannissa. Muilla markkina-alueilla palveluliiketoiminnan kehitys oli hyvä."
| Avainluvut (M€) | 4-6/2017 | 4-6/2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 64,5 | 67,2 | -4,0 % |
| Liikevaihto | 58,7 | 67,5 | -13,0 % |
| Liiketulos | -9,3 | 3,9 | -339,2 % |
| Liiketulos % | -15,8 % | 5,7 % | |
| Kauden tulos | -9,7 | 2,9 | -437,9 % |
| Tulos per osake, euroa | -0,54 | 0,16 | -437,9 % |
| Liiketoiminnan rahavirta | 14,1 | 0,5 | +3025,4 % |
Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 64,5 (67,2) miljoonaa euroa laskien 4,0 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 11,8 % ollen 45,4 (40,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 13,0 % ja oli 58,7 (67,5) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli tappiolla 9,3 miljoonaa euroa. Tappio syntyi ensisijaisesti Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaamisesta ja 1,6 miljoonan euron varauksesta uudelleenjärjestelyihin Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana. Liiketulos ilman Saksan palveluliiketoiminnan liikearvon alaskirjausta ja uudelleenjärjestelyvarausta oli 0,0 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -15,8 % (5,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 18,8 (19,1) miljoonaa euroa laskien 1,4 %. Materiaali- ja valmistuspalveluiden kulut laskivat 9,6 % ollen 31,8 (35,2) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -9,7 (2,9) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,54 (0,16) euroa osakkeelta.
Liiketoiminnan rahavirta oli 14,1 (0,5) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat käyttöpääoman muutokset sekä erityisesti asiakkaiden maksuehtojen lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla.
| Avainluvut (M€) | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 138,1 | 126,5 | +9,2 % | 244,3 |
| Liikevaihto | 119,6 | 128,1 | -6,6 % | 259,5 |
| Liiketulos | -9,0 | 6,5 | -239,8 % | 15,6 |
| Liiketulos % | -7,6 % | 5,1 % | 6,0 % | |
| Kauden tulos | -9,6 | 4,5 | -312,4 % | 11,8 |
| Tulos per osake, euroa | -0,53 | 0,25 | -312,4 % | 0,65 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 14,3 | 2,0 | +608,3 % | 8,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 19,8 % | 32,7 % | 25,0 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 47,7 % | 48,8 % | 52,5 % | |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 512 | 1 538 | -1,7 % | 1 511 |
Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 9,2 % ja olivat 138,1 (126,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 6,6 % ollen 119,6 (128,1) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli tappiolla 9,0 miljoonaa euroa. Tappio syntyi ensisijaisesti Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaamisesta ja 1,6 miljoonan euron varauksesta uudelleenjärjestelyihin Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana. Liiketulos ilman Saksan palveluliiketoiminnan liikearvon alaskirjausta ja uudelleenjärjestelyvarausta oli 0,3 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -7,6 % (5,1 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 36,5 (36,7) miljoonaa euroa laskien 0,7 %. Materiaali- ja valmistuspalveluiden kulut laskivat 1,6 % ollen 65,8 (66,8) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,53 (0,25) euroa osakkeelta.
Liiketoiminnan rahavirta oli 14,3 (2,0) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat käyttöpääoman muutokset sekä erityisesti asiakkaiden maksuehtojen lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla.
| Avainluvut (1000 €) | 4-6/2017 | 4-6/2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 42 555 | 42 470 | +0,2 % |
| Liikevaihto | 36 782 | 42 769 | -14,0 % |
| Liiketulos | 2 057 | 3 180 | -35,3 % |
| Liiketulos % | 5,6 % | 7,4 % |
Saadut tilaukset olivat 42,6 (42,5) miljoonaa euroa kasvaen 0,2 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa ja laskivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta oli 45,4 (40,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 14,0 % ja oli 36,8 (42,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa että tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos laski 35,3 % ollen 2,1 (3,2) miljoonaa euroa eli 5,6 % (7,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski vertailukautta pienemmän liikevaihdon seurauksena.
Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 2,9 (3,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (7,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,0 (0,3) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.
| Avainluvut (1000 €) | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 90 671 | 78 862 | +15,0 % | 149 011 |
| Liikevaihto | 72 185 | 80 462 | -10,3 % | 164 231 |
| Liiketulos | 2 874 | 5 628 | -48,9 % | 16 482 |
| Liiketulos % 4,0 % 7,0 % |
10,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -------- |
Saadut tilaukset olivat 90,7 (78,9) miljoonaa euroa kasvaen 15,0 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat sekä videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä että tilaajaverkkotuotteissa. Liikevaihto laski 10,3 % ja oli 72,2 (80,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sekä tilaajaverkkotuotteissa että erityisesti videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, joiden saaduista tilauksista merkittävä osa kohdistui seuraaville tilikausille. Liiketulos laski 48,9 % ollen 2,9 (5,6) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukautta pienemmän liikevaihdon seurauksena.
Tuotekehitysmenot olivat 5,9 (5,7) miljoonaa euroa eli 8,0 % (7,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,7 (0,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.
| Avainluvut (1000 €) | 4-6/2017 | 4-6/2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 21 924 | 24 719 | -11,3 % |
| Liikevaihto | 21 924 | 24 719 | -11,3 % |
| Liiketulos | -11 316 | 691 | -1736,8 % |
| Liiketulos % | -51,6 % | 2,8 % |
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,9 (24,7) miljoonaa euroa laskien 11,3 % viime vuoden vertailukaudesta. Liikevaihto laski Saksassa ja Englannissa. Liiketulos oli -11,3 (0,7) miljoonaa euroa eli - 51,6 % (2,8 %) liikevaihdosta. Tappiollisen liiketuloksen syynä olivat ensisijaisesti operatiiviset ongelmat Saksassa, Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaaminen ja 1,6 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelyihin Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.
| Avainluvut (1000 €) | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 47 455 | 47 642 | -0,4 % | 95 297 |
| Liikevaihto | 47 455 | 47 642 | -0,4 % | 95 297 |
| Liiketulos | -11 923 | 845 | -1510,4 % | -847 |
| Liiketulos % | -25,1 % | 1,8 % | -0,9 % |
Liikevaihto laski 0,4 % vertailukaudesta ja oli 47,5 (47,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa ja Englannissa. Liiketulos oli -11,9 (0,8) miljoonaa euroa. Tappiollisen liiketuloksen syynä olivat ensisijaisesti operatiiviset ongelmat Saksassa, Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaaminen ja 1,6 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelyihin Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 513 henkilöä (1 507/2016, 1 477/2015), joista 764 (737) Video and Broadband Solutions ja 749 (770) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 512 (1 538/2016, 1 517/2015) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 64 % (65 %/2016, 66 %/2015). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä. Henkilöstökulut olivat 36,5 miljoonaa euroa (36,7/2016, 35,3/2015).
Konsernin investoinnit olivat 3,3 (2,3) miljoonaa euroa eli 2,8 % (1,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,7 (0,9) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,6 (1,4) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.
Liiketoiminnan rahavirta oli 14,3 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran merkittävä kasvu johtui käyttöpääoman muutoksista sekä erityisesti asiakkaiden maksuehtojen lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla.
Konsernin emoyhtiöllä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, joiden arvo on yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Sitovat sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018 ja sisältävät jatko-option. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 16,0 (15,9) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 30.6.2017 korollista velkaa 33,7 (35,2) miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 47,7 % (48,8 %) ja nettovelkaantumisaste 19,8 % (32,7 %).
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti matkustajaliikenteen kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan.
Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Talouskasvun vaatimaton kehitys ja Euroopan julkisen sektorin talouden haasteet saattavat hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.
Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoimintaalueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden
kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.
Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.
Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste kiistää patenttiloukkauksen kummankin patentin osalta. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa ja Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.
Tianta Oy oli 30.6.2017 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 8,21 (7,29) euroa ja korkeimmillaan 9,62 (9,89) euroa. Päätöskurssi 30.6.2017 oli 8,29 (8,50) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 743 (5 664). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 6,1 % (7,0 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.- 30.6.2017 oli 9,9 (14,7) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,1 (1,7) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.
Kesäkuun 2017 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (4,6 %).
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2017 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.
Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
2 000 000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2018 asti.
Teleste Oyj:n 6.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 19.4.2017.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Miettinen.
Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHTyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Teleste on perustanut yhdysvaltalaisen Antronixin kanssa tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on edistää molempien yhtiöiden laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Teleste Intercept LLC -nimisen tytäryhtiön toiminta käynnistyy kuluvan vuoden aikana. Teleste omistaa tytäryhtiöstä 60 %. Liikevaihtoa investoinnista arvioidaan syntyvän vuodesta 2018 alkaen ja sen arvioidaan kasvavan seuraavina vuosina.
Teleste Oyj on allekirjoittanut uudet luottolimiitti ja -lainasopimukset, yhteensä arvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. Uudet rahoitussopimukset korvaavat aikaisemmat. Rahoitussopimukset sisältävät 30,0 miljoonan euron viisivuotisen lainan ja 20,0 miljoonan euron kolmevuotisen luottolimiitin. Luottolimiittisopimus sisältää 1+1 vuoden jatko-option.
Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos painottuvat vuoden toiselle puoliskolle.
Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016 tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS 3.1 -tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Kuluvana vuonna olemme panostaneet uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin ja lisäksi olemme perustaneet tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä.
Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat alkuvuonna selvästi viime vuotta korkeammiksi, mutta toimitukset painottuvat seuraaville vuosille.
Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Saksan palveluliiketoiminnan merkittävästi nousseet alihankintakustannukset ovat lisänneet liiketoiminnan tappiollisuutta ja kannattavuuden parannusohjelman tulokset ovat viivästyneet. Näistä syistä Saksan palveluliiketoiminnan liikearvo kirjattiin alas ja käynnistettiin kannattavuutta parantavat uudelleenjärjestelyt. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.
Arvioimme että vuoden 2017 liikevaihto jää alle vertailukauden ja että vuoden 2017 liiketulos jää selvästi alle vertailukauden tason. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi alkuvuotta parempi.
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Hallitus Toimitusjohtaja
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Katsaus on tilintarkastamaton.
| (TEUR) | 4-6/2017 | 4-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 58 706 | 67 488 | -13,0 % | 259 528 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 124 | 405 | -69,3 % | 3 372 |
| Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat |
-31 824 | -35 188 | -9,6 % | -137 078 |
| kulut | -18 824 | -19 087 | -1,4 % | -72 566 |
| Poistot | -1 332 | -1 210 | 10,1 % | -4 934 |
| Liikearvon arvonalentuminen | -7 705 | 0 | n/a | 0 |
| Muut liiketoiminnan kulut | -8 404 | -8 537 | -1,6 % | -32 687 |
| Liiketulos | -9 259 | 3 871 | -339,2 % | 15 635 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -352 | -208 | 69,2 % | -814 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | -9 611 | 3 663 | -362,4 % | 14 821 |
| Tulos ennen veroja | -9 611 | 3 663 | -362,4 % | 14 821 |
| Välittömät verot | -94 | -790 | -88,1 % | -3 001 |
| Kauden tulos | -9 706 | 2 873 | -437,9 % | 11 820 |
| Jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -9 706 | 2 873 | -437,9 % | 11 820 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu | ||||
| osakekohtainen tulos: | ||||
| laimentamaton osakekohtainen | ||||
| tulos (EUR) | -0,54 | 0,16 | -437,9 % | 0,65 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu | ||||
| osakekohtainen tulos (EUR) | -0,53 | 0,16 | -436,0 % | 0,65 |
| Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos |
-9 706 | 2 873 | -437,9 % | 11 820 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti | ||||
| Muuntoero | -378 | -594 | -36,4 % | -879 |
| Käyvän arvon rahasto | 17 | -54 | n/a | -135 |
| Kauden laaja tulos | -10 067 | 2 224 | -552,6 % | 10 806 |
| Jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -10 067 | 2 224 | -552,6 % | 10 806 |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
| Liikevaihto | 119 639 | 128 104 | -6,6 % | 259 528 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 557 | 722 | -22,8 % | 3 372 |
| Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut | -65 772 | -66 825 | -1,6 % | -137 078 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -36 452 | -36 726 | -0,7 % | -72 566 |
| Poistot Liikearvon arvonalentuminen Muut liiketoiminnan kulut |
-2 655 -7 705 -16 661 |
-2 407 0 -16 394 |
10,3 % n/a 1,6 % |
-4 934 0 -32 687 |
|---|---|---|---|---|
| Liiketulos | -9 048 | 6 473 | -239,8 % | 15 635 |
| Rahoitustuotot ja -kulut Tulos rahoituserien jälkeen |
-468 -9 517 |
-617 5 857 |
-24,1 % -262,5 % |
-814 14 821 |
| Tulos ennen veroja | -9 517 | 5 857 | -262,5 % | 14 821 |
| Välittömät verot | -118 | -1 320 | -91,1 % | -3 001 |
| Kauden tulos | -9 635 | 4 537 | -312,4 % | 11 820 |
| Jakautuminen Emoyhtiön omistajille |
-9 635 | 4 537 | -312,4 % | 11 820 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen |
||||
| tulos (EUR) laimennusvaikutuksella oikaistu |
-0,53 | 0,25 | -312,4 % | 0,65 |
| osakekohtainen tulos (EUR) | -0,53 | 0,25 | -311,2 % | 0,65 |
| Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti |
-9 635 | 4 537 | -312,4 % | 11 820 |
| Muuntoero | -17 | -598 | -97,2 % | -879 |
| Käyvän arvon rahasto | 52 | -203 | n/a | -135 |
| Kauden laaja tulos | -9 600 | 3 735 | -357,0 % | 10 806 |
| Jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -9 600 | 3 735 | -357,0 % | 10 806 |
| Pitkäaikaiset varat | 30.6.2017 | 30.6.2016 | Muutos % | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 7 774 | 6 562 | 18,5 % | 7 171 |
| Liikearvo | 29 508 | 37 448 | -21,2 % | 37 374 |
| Aineelliset hyödykkeet | 10 973 | 11 385 | -3,6 % | 11 325 |
| Laskennallinen verosaaminen | 2 631 | 1 571 | 67,4 % | 1 833 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 693 | 694 | 0,0 % | 693 |
| 51 580 | 57 659 | -10,5 % | 58 396 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 31 540 | 31 224 | 1,0 % | 33 544 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 45 790 | 62 042 | -26,2 % | 60 676 |
| Rahavarat | 19 809 | 9 867 | 100,8 % | 9 496 |
| 97 139 | 103 132 | -5,8 % | 103 716 | |
| Varat yhteensä | 148 719 | 160 791 | -7,5 % | 162 112 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % | 6 967 |
| Muu oma pääoma | 63 428 | 70 223 | -9,7 % | 77 455 |
| 70 395 | 77 191 | -8,8 % | 84 422 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennallinen verovelka | 1 352 | 1 676 | -19,3 % | 1 630 |
| Pitkäaikainen korollinen vieras | ||||
| pääoma | 31 794 | 32 625 | -2,5 % | 28 036 |
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 83 | 203 | -59,2 % | 135 |
| Pitkäaikaiset varaukset | 1 066 34 295 |
1 034 35 539 |
3,1 % | 1 081 30 882 |
| Lyhytaikaiset velat | -3,5 % | |||
| Lyhytaikainen korollinen vieras | ||||
| pääoma | 1 937 | 2 558 | -24,3 % | 2 573 |
| Ostovelat ja muut velat | 40 464 | 43 962 | -8,0 % | 41 900 |
| Tuloverovelka | 840 | 998 | -15,8 % | 1 477 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 787 | 544 | 44,7 % | 858 |
| 44 029 | 48 062 | -8,4 % | 46 808 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 148 719 | 160 791 | -7,5 % | 162 112 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
| (TEUR) | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Kauden tulos | -9 635 | 4 537 | -312,4 % | 11 820 |
| Oikaisut | 10 946 | 4 344 | 152,0 % | 6 737 |
| Maksetut rahoituserät | -468 | -617 | -24,1 % | -814 |
| Maksetut verot | -757 | -1 385 | -45,3 % | -3 151 |
| Nettokäyttöpääoman muutos | 14 229 | -4 858 | n/a | -5 827 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 14 315 | 2 021 | 608,3 % | 8 765 |
| Investointien rahavirrat | ||||
| Lisäkauppahinnan maksu | ||||
| aikaisemmasta yrityshankinnasta | 0 | -485 | n/a | -485 |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin |
-550 | -542 | 1,5 % | -1 410 |
| Aineellisten | ||||
| käyttöomaisuushyödykkeiden | ||||
| myynnit | 11 | 7 | 57,1 % | 43 |
| Investoinnit aineettomiin | ||||
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | -1 722 | -907 | 89,9 % | -2 507 |
| Investointien nettorahavirta | -2 261 | -1 927 | 17,3 % | -4 359 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||||
| Lainojen nostot | 3 000 | 4 000 | -25,0 % | 4 170 |
| Lainojen takaisinmaksut | -194 | -2 138 | -90,9 % | -6 710 |
| Maksetut osingot | -4 530 | -4 168 | 8,7 % | -4 168 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 724 | -2 306 | -25,2 % | -6 708 |
| Rahavarojen muutos | ||||
| Rahavarat kauden alussa | 9 496 | 12 677 | -25,1 % | 12 677 |
| Kauden rahavirta | 10 330 | -2 212 | n/a | -879 |
| Valuuttakurssien muutosten | ||||
| vaikutus | -17 | -598 | -97,2 % | -2 302 |
| Rahavarat kauden lopussa | 19 809 | 9 867 | 100,8 % | 9 496 |
| TUNNUSLUVUT | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0,53 | 0,25 | -312,4 % | 0,65 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu | ||||
| EUR | -0,53 | 0,25 | -311,2 % | 0,65 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 3,88 | 4,26 | -8,8 % | 4,66 |
| Oman pääoman tuotto | -24,9 % | 11,7 % | -312,3 % | 14,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto | -16,2 % | 11,8 % | -237,9 % | 14,8 % |
| Omavaraisuusaste | 47,7 % | 48,8 % | -2,2 % | 52,5 % |
| Nettovelkaantumisaste | 19,8 % | 32,7 % | -39,6 % | 25,0 % |
| Investoinnit, tEUR | 3 331 | 2 304 | 44,6 % | 5 488 |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 2,8 % | 1,8 % | 54,8 % | 2,1 % |
| Tilauskanta, tEUR | 45 416 | 40 616 | 11,8 % | 26 930 |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 513 | 1 507 | 0,4 % | 1 514 |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | ||||
| (tuhansia) | 18 986 | 18 986 | 0,0 % | 18 986 |
| sis omat osakkeet | ||||
| Kauden ylin kurssi, EUR | 9,62 | 9,89 | -2,7 % | 10,24 |
| Kauden alin kurssi, EUR | 8,21 | 7,29 | 12,6 % | 7,29 |
| Kauden keskikurssi, EUR | 8,69 | 8,44 | 3,0 % | 8,69 |
| Osakevaihto, milj kpl | 1,1 | 1,7 | -34,1 % | 3,5 |
| Osakevaihto, MEUR | 9,9 | 14,7 | -32,3 % | 30,6 |
| Osuus | Osuus | |||
| Omat osakkeet | Määrä Kpl | osakkeista | äänistä | |
| Konsernin omistuksessa/hallinnassa | ||||
| omia osakkeita 30.6.2017 | 863 953 | 4,55 % | 4,55 % | |
| Vastuusitoumukset (tEUR) | ||||
| Vuokra- ja leasingvastuut | 8 776 | 9 439 | -7,0 % | 9 144 |
| Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen | ||||
| Valuuttatermiinit, kohdearvo | 23 102 | 24 549 | -5,9 % | 22 550 |
| Valuuttatermiinit, käypä arvo | -562 | 631 | n/a | 334 |
| Koronvaihtosopimukset | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 10 000 |
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo | -83 | -203 | -59,1 % | -135 |
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.
| TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) |
1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Video and Broadband Solutions | ||||
| Saadut tilaukset | 90 671 | 78 862 | 15,0 % | 149 011 |
| Liikevaihto | 72 185 | 80 462 | -10,3 % | 164 231 |
| Liiketulos | 2 874 | 5 628 | -48,9 % | 16 482 |
| Liiketulos % | 4,0 % | 7,0 % | 10,0 % | |
| Network Services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 47 455 | 47 642 | -0,4 % | 95 297 |
| Liikevaihto | 47 455 | 47 642 | -0,4 % | 95 297 |
| Liiketulos | -11 923 | 845 | -1510,4 % | -847 |
| Liiketulos % | -25,1 % | 1,8 % | -0,9 % | |
| Yhteensä | ||||
| Saadut tilaukset | 138 125 | 126 504 | 9,2 % | 244 308 |
| Liikevaihto | 119 639 | 128 104 | -6,6 % | 259 528 |
| Liiketulos | -9 048 | 6 473 | -239,8 % | 15 635 |
| Liiketulos % | -7,6 % | 5,1 % | 6,0 % | |
| Rahoituserät | -468 | -617 | n/a | -814 |
| Tulos ennen veroja | -9 517 | 5 857 | -262,5 % | 14 821 |
| Informaatio per kvartaali (tEUR) |
4-6/17 | 1-3/17 | 10-12/16 | 7-9/16 | 4-6/16 | 7/2016- 6/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video and Broadband Solutions | ||||||
| Saadut tilaukset | 42 555 | 48 116 | 39 548 | 30 601 | 42 470 | 160 820 |
| Liikevaihto | 36 782 | 35 403 | 43 496 | 40 273 | 42 769 | 155 953 |
| Liiketulos | 2 057 | 817 | 5 309 | 5 545 | 3 180 | 13 728 |
| Liiketulos % | 5,6 % | 2,3 % | 12,2 % | 13,8 % | 7,4 % | 8,8 % |
| Network Services | ||||||
| Saadut tilaukset | 21 924 | 25 531 | 25 066 | 22 589 | 24 719 | 95 110 |
| Liikevaihto | 21 924 | 25 531 | 25 066 | 22 589 | 24 719 | 95 110 |
| Liiketulos | -11 316 | -606 | -975 | -717 | 691 | -13 615 |
| Liiketulos % | -51,6 % | -2,4 % | -3,9 % | -3,2 % | 2,8 % | -14,3 % |
| Yhteensä | ||||||
| Saadut tilaukset | 64 478 | 73 647 | 64 614 | 53 190 | 67 189 | 255 929 |
| Liikevaihto | 58 706 | 60 934 | 68 562 | 62 862 | 67 488 | 251 063 |
| Liiketulos | -9 259 | 211 | 4 334 | 4 828 | 3 871 | 113 |
| Liiketulos % | -15,8 % | 0,3 % | 6,3 % | 7,7 % | 5,7 % | 0,0 % |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Osakepääoma | |||||||
| B | Ylikurssirahasto | |||||||
| C | Muuntoerot | |||||||
| D | Kertyneet voittovarat | |||||||
| E | SVOP rahasto | |||||||
| F | Muut rahastot | |||||||
| G | Yhteensä | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Oma pääoma 1.1.2017 | 6 967 | 1 504 | -978 | 73 922 | 3 140 | -135 | 84 418 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | -17 | -9 635 | 52 | -9 600 | ||||
| Osingonjako | -4 530 | -4 530 | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 105 | 105 | ||||||
| Oma pääoma 30.6.2017 | 6 967 | 1 504 | -995 | 59 862 | 3 140 | -83 | 70 395 | |
| Oma pääoma 1.1.2016 | 6 967 | 1 504 | -99 | 66 034 | 3 140 | 0 | 77 545 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | -598 | 4 537 | -203 | 3 736 | ||||
| Osingonjako | -4 168 | -4 168 | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 77 | 77 | ||||||
| Oma pääoma 30.6.2016 | 6 967 | 1 504 | -697 | 66 480 | 3 140 | -203 | 77 191 |
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ * 100 | |||||
| Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) | |||||
| Sijoitetun pääoman tuotto | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ------------------------------- * 100 |
||||
| Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) |
|||||
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma ---------------------------- * 100 |
||||
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||||
| Nettovelkaantumisaste | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 |
||||
| Oma pääoma | |||||
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- |
||||
| Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo | |||||
| Osakekohtainen laimennettu tulos |
Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto ------------------------------------ |
||||
| Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.06.2017 | Osakemäärä | % osakkeista |
|---|---|---|
| Tianta Oy | 4 409 712 | 23,23 |
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 8,84 |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 084 475 | 5,71 |
| Teleste Oyj | 863 953 | 4,55 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 824 641 | 4,34 |
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 521 150 | 2,74 |
| Valtion Eläkerahasto | 500 000 | 2,63 |
| Nieminen Jorma Juhani | 250 000 | 1,32 |
| Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka | 238 109 | 1,25 |
| Ingman Finance Oy Ab | 235 000 | 1,24 |
| Osakkeenomistajat sektorin mukaan 30.6.2017 |
Omistajien määrä |
% osakkeen omistajista |
Osakkeet | % osakkeista |
|---|---|---|---|---|
| Kotitaloudet | 5 389 | 93,84 | 4 766 977 | 25,11 |
| Julkisyhteisöt | 4 | 0,07 | 2 115 725 | 11,14 |
| Rahoitus-ja vakuutuslaitokset | 20 | 0,35 | 4 375 737 | 23,05 |
| Yritykset | 260 | 4,53 | 7 550 566 | 39,77 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 24 | 0,42 | 59 885 | 0,32 |
| Ulkomaalaisomistus | 46 | 0,80 | 116 698 | 0,61 |
| Yhteensä | 5 743 | 100,00 | 18 985 588 | 100,00 |
| Joista hallintarekisteröityjä | 9 | 0,16 | 1 043 373 | 5,50 |
| % osakkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osakemäärä 30.6.2017 | Omistajien määrä | omistajista | Osakemäärä | % osakkeista |
| 1 - 100 | 1 501 | 26,14 | 92 213 | 0,49 |
| 101 - 500 | 2 483 | 43,24 | 670 543 | 3,53 |
| 501 - 1 000 | 792 | 13,79 | 638 820 | 3,36 |
| 1 001 - 5 000 | 784 | 13,65 | 1 707 503 | 8,99 |
| 5 001 - 10 000 | 84 | 1,46 | 614 747 | 3,24 |
| 10 001 - 50 000 | 69 | 1,20 | 1 371 791 | 7,23 |
| 50 001 - 100 000 | 9 | 0,16 | 610 718 | 3,22 |
| 100 001 - 500 000 | 14 | 0,24 | 3 327 324 | 17,53 |
| 500 001 - | 7 | 0,12 | 9 951 929 | 52,42 |
| Yhteensä | 5 743 | 100,00 | 18 985 588 | 100,00 |
| Hallintarekisteri | 9 | 0,16 | 1 043 373 | 5,50 |
PL 323, 20101 Turku Telestenkatu 1, 20660 Littoinen Puh 02 2605 611 (keskus) [email protected] Y-tunnus 1102267-8 www.teleste.com
www.facebook.com/telestecorporation twitter.com/telestecorp www.linkedin.com/company/teleste www.youtube.com/telestecorporation www.slideshare.net/telestecorporation
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.