Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Tecnotree Oyj Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

3296_rns_2017-10-27_ace39379-47d7-454c-8de0-25aed0c71280.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

TECNOTREE

Lyhyt katsaus
Q3 2017


Q3

TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–30.9.2017 (TILINTARKASTAMATON)

27.10.2017 klo 8:30

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

LIIKEVAIHTO LASKI - KANNATTAVUUS PARANI

AVAINLUVUT 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto, Me 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
Oikaistu liiketulos Me^{1} 1,6 1,8 5,3 0,5 1,2
Liiketulos, Me 1,4 0,8 4,3 -0,5 -10,1
Tulos ennen veroja, Me 1,2 -0,3 2,1 -5,4 -5,6
Oikaistu kauden tulos, Me^{2} 0,3 -0,1 -0,4 -7,3 -4,2
Kauden tulos, Me 0,1 -1,1 -1,4 -8,2 -6,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,05
Tilauskanta, Me 25,4 23,9 24,9
Rahavirta investointien jälkeen, Me 1,6 -2,4 4,8 -4,7 -0,9
Rahavarojen muutos, Me 1,2 -2,1 -1,0 -5,3 -3,0
Rahavarat, Me 2,1 1,0 3,5
Omavaraisuusaste % 15,3 11,4 17,9
Nettovelkaantumisaste % 219,5 399,8 195,6
Henkilöstö kauden lopussa 696 892 818

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa "Tuloskehitys".
2 Oikaistu kauden tulos = tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja vuoden 2016 rahoituseriin sisältyviä velkasaneeraustuottoja

LYHYT KATSAUS


Q3

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina "oikaistua liiketulosta" sekä "oikaistua kauden tulosta". Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa "Tuloslaskelman avainluvut".

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2017 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-9/2016, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

Olemme onnistuneet katsauskaudella supistamaan kuluja ja parantamaan kannattavuutta. Liikevaihdon kehitys sen sijaan oli edelleen haasteena. Liikevaihto aleni molemmilla maantieteellisillä alueilla, joissa ylläpidon ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi jonkin verran samalla kun projektien ja muiden palvelujen tuotot alenivat selvästi.

Neuvottelut muutamista suurista sopimuksista etenivät ja vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön useita projekteja. Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 25,4 miljoonaa euroa kun se vertailukauden lopussa oli 23,9 miljoonaa eroa. Tilauskanta kasvoi MEA & APAC -alueella.

Katsauskauden liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa eli parempi kuin vertailukaudella, jolloin se oli -0,5 miljoonaa euroa. Kannattavuuteen vaikuttivat tietyt vuoden mittaan toteutetut toimenpiteet. Nyt raportoitavat luvut osoittavat, että yhtiö on oikealla tiellä.

Jatkoimme kustannusten optimointiohjelmaa. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja olivat 34,3 miljoonaa euroa eli 24 % pienemmät kuin vertailujakson 45,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöresurssien optimointia jatkettiin kaikilla toimipaikoilla ja henkilöstön määrä supistui 22 %. Suomen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät katsauskaudella, ja niissä sovittujen toimenpiteiden tavoitteena on saada 1,1 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Pääosin kustannussäästöihin tähtäävien toimenpiteiden vaikutus näkyy tulevina vuosineljänneksillä.

Kaiken kaikkiaan yhtiön taloudellinen tulos on parantunut katsauskaudella ja osoittaa yhtiön kehittyvän myönteisesti. Vaikka liikevaihto on alentunut, mutta myös kustannusten lasku on ollut merkittävä, mikä on parantanut kauden liiketulosta.

Hyvän kehityksen jatkamiseksi Tecnotree keskittyy yhtiön sisäisen muutoksen toteuttamiseen seuraavilla alueilla:

  • seuraamme tarkasti liiketoiminnan kuluja
  • yksinkertaistamme tuotevalikoimaa
  • hyödynnämme paremmin tuotteistamista ja uusiokäyttöä.

Tämä yhtiön merkittävä sisäinen muutos parantaa kokonaislaatua, kannattavuutta ja tuotteiden kiinnostavuutta.

LYHYT KATSAUS


Q3

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto oli 39,5 miljoonaa euroa (45,4).

Katsauskauden liikevaihtoon sisältyy 1,0 miljoonaa euroa (0,7) negatiivisia kurssieroja. Kurssierot johtuivat lähinnä dollarin muutoksista euroon nähden.

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
LIIKEVAIHDON ERITTELY, Me 2017 2016 2017 2016 2016
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11) 2,8 7,3 9,3 16,4 19,7
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18) 7,7 6,8 23,9 21,6 28,9
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18) 1,9 2,2 7,3 8,0 11,1
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,3 -0,2 -1,0 -0,7 0,4
YHTEENSÄ 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, Me 2017 2016 2017 2016 2016
Eurooppa & Amerikka 4,6 5,9 15,8 18,6 25,0
MEA & APAC 7,6 10,3 23,7 26,7 35,1
YHTEENSÄ 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
30.9. 30.9. 31.12.
KONSERNIN TILAUSKANTA, Me 2017 2016 2016
Eurooppa & Amerikka 6,2 7,5 7,5
MEA & APAC 19,2 16,3 17,4
YHTEENSÄ 25,4 23,9 24,9

TULOSKEHITYS

Katsauskauden liiketulos oli 4,8 miljoonaa parempi kuin vertailukaudella pienemmästä liikevaihdosta huolimatta. Liiketoiminnan kulut katsauskaudella olivat 35,4 miljoonaa euroa eli 10,6 miljoonaa euroa pienemmat kuin vertailukaudella (46,0). Katsauskauden kuluihin sisältyy 1,1 miljoonan euron (1,0) kertaluonteisia henkilöstön irtisanomisesta aiheutuneita kuluja. Kolmannella vuosineljänneksellä Tecnotree kirjasi kertaluonteisia henkilöstön vähentämisestä johtuvia kuluja 0,2 miljoonaa euroa (1,0).

LYHYT KATSAUS


Q3

Tecnotree erittelee tuloksensa seuraavasti:

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -10,6 -14,4 -34,3 -45,0 -59,1
Oikaistu liiketulos 1,6 1,8 5,3 0,5 1,2
Kertaluonteiset kulut ja tuotot -0,2 -1,0 -1,1 -1,0 -11,3
LIIKETULOS 1,4 0,8 4,3 -0,5 -10,1
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -0,2 -0,8 -0,8 -3,6 -4,2
Rahoituseriin sisältyvät valuuttakurssierot -0,0 -0,3 -1,5 -1,2 -0,7
Tuloverot -1,1 -0,8 -3,5 -2,8 -0,6
Oikaistu kauden tulos 0,3 -0,1 -0,4 -7,3 -4,2
Kertaluonteiset erät -0,2 -1,0 -1,1 -1,0 -2,0
KAUDEN TULOS 0,1 -1,1 -1,4 -8,2 -6,3

Yhtiön rahoituskulut alenivat 2,4 miljoonaan euroon vertailukauden 5,1 miljoonasta eurosta.

Rahoituskuluista 1,5 miljoonaa euroa (1,2) oli valuuttakurssitappioita. Ne johtuvat lähinnä konsernin sisäisten tase-erien muutoksista, jolloin esimerkiksi tytäryhtiölle kirjataan kurssivoittoa tai – tappiota sen euromääräisestä saamisesta emoyhtiöltä. Tase-erien muutoksella ei ole konsernille välitöntä kassavirtavaikutusta.

Valuuttakursseilla on vaikutusta myös suoraan omaan pääomaan ulkomaisista yhtiöistä aiheutuvina muuntoeroina, joiden määrä oli katsauskaudella yhteensä -2,0 (-1,4) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä -2,1 miljoonaa euroa (-4,9). Ne jakaantuivat seuraavasti:

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Korkotuotot 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Valuuttakurssivoitot 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0,1 0,1 0,3 0,2 6,9
Korkokulut -0,2 -0,6 -0,6 -2,0 0,3
Valuuttakurssitappiot -0,0 -0,3 -1,5 -1,2 -0,7
Muut rahoituskulut -0,0 -0,3 -0,4 -1,8 -2,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -0,3 -1,2 -2,4 -5,1 -2,4
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ -0,2 -1,1 -2,1 -4,9 4,5

Katsauskauden verot olivat 3,5 miljoonaa euroa (2,8), sisältäen seuraavat erät:

LYHYT KATSAUS
5


Q3

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Ulkomailla maksetut lähdeverot -1,0 -0,8 -3,5 -2,9 -4,5
Lähdeverojaksotuksen muutos 0,2 0,0 0,4 0,5 4,3
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4
Aikaisempien tilikausien verot 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
Intian laskennallisen verosaamisen muutokset 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -1,1 -0,8 -3,5 -2,8 -0,6

Yhtiön omavaraisuusaste parani ja oli 15,3 % (11,4 %). Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,07). Osakekohtainen oma pääoma oli kauden lopussa 0,06 euroa (0,07).

HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2017 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 696 (892) henkilöä, joista kotimaassa 72 (107) ja Suomen ulkopuolella 624 (785). Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 743 (927). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:

HENKILÖSTÖ 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Henkilöstö kauden lopussa 696 892 818
Suomi 72 107 88
Irlanti 0 29 24
Brasilia 10 16 11
Argentiina 47 36 41
Intia 482 622 567
Yhdistyneet arabiemiirikunnat 20 23 25
Muut maat 65 59 62
Henkilöstö keskimäärin 743 927 895
Henkilöstökulut (milj. euroa) -20,1 -24,9 -33,6

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

LYHYT KATSAUS


Q3

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2017 jää alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna ja että liiketulos on parempi kuin vuonna 2016. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli –10,1 miljoonaa euroa.

Tecnotreen taloudellinen tilanne jatkuu haastavana ja yhtiön maksuvalmius on edelleen erittäin kireä. Erääntyneet ostovelat ovat pysyneet ennallaan sekä konsernitasolla että emoyhtiössä. Raportin julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden ajalle. Yhtiö panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen, suunnittelee rahoitusjärjestelyä toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja pääomarakenteensa vahvistamiseksi sekä neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta. Yhtiö noudattaa saneerausohjelmaa ja toteuttaa operatiivisia tehostustoimia. Tecnotreen toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausmenettelyn yhteydessä vahvistetun maksuohjelman noudattamista. Yhtiö on sopinut kahden suurimman velkojan kanssa elokuun lopussa erääntyneiden maksujen eräpäivän lykkäämisestä marraskuun 2017 loppuun.

Yhtiö jatkaa maaliskuussa 2017 aloittamaansa 5 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaa. Yhtiö arvioi saavuttavansa säästötavoitteen vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä, vähentämällä ulkoisia palveluita ja supistamalla henkilöstökuluja. Toimenpiteitä on tehty katsauskaudella, mutta suuri osa lisäleikkausten vaikutuksesta realisoituu vuoden 2018 aikana.

Yhtiö arvioi neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden olevan aiempien vuosien tapaan merkittäviä.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Lisätietoja sijoittajille ja medialle:

Padma Ravichander, CEO, tel +97 156 414 1420

Kirsti Parvi, talousjohtaja, p. 050 517 4569

Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

LYHYT KATSAUS


Q3

TAULUKKO-OSA (TILINTARKASTAMATON)

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
LIIKEVAIHTO 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3
Materiaalit ja palvelut -0,2 -0,7 -1,2 -3,9 -4,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5,8 -8,4 -20,1 -24,9 -33,6
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 -0,5 -0,7 -0,9
Liiketoiminnan muut kulut -4,6 -6,1 -13,6 -16,5 -31,2
LIIKETULOS 1,4 0,8 4,3 -0,5 -10,1
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,2 6,9
Rahoituskulut -0,3 -1,2 -2,4 -5,1 -2,4
TULOS ENNEN VEROJA 1,2 -0,3 2,1 -5,4 -5,6
Tuloverot -1,1 -0,8 -3,5 -2,8 -0,6
KAUDEN TULOS 0,1 -1,1 -1,4 -8,2 -6,3
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille 0,1 -1,1 -1,5 -8,2 -6,3
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euro 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,05

LYHYT KATSAUS
8


Q3

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me

30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 16,6 17,1 17,6
Muut aineettomat hyödykkeet 0,3 0,5 0,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2,1 3,2 2,5
Laskennalliset verosaamiset 0,8 0,6 0,6
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,5 1,2 1,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1,0 0,7 0,9
Myyntisaamiset 12,3 14,5 13,8
Muut saamiset 12,2 32,4 19,3
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 2,1 1,0 3,5
VARAT YHTEENSÄ 48,1 71,2 59,8
Oma pääoma 7,4 8,1 10,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat 18,0 0,4 24,0
Muut pitkäaikaiset velat 8,6 2,0 8,8
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 0,3 33,1 0,4
Ostovelat ja muut velat 13,9 27,6 15,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 48,1 71,2 59,8

LYHYT KATSAUS
9


Q3

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos 0,1 -1,1 -1,4 -8,2 -6,3
Oikaisut katsauskauden tulokseen 1,2 2,7 6,0 8,7 6,5
Käyttöpääoman muutokset 2,0 -2,5 4,6 -1,6 3,5
Maksetut korot 0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,0
Saadut korot -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Maksetut verot -1,5 -1,5 -4,3 -3,4 -5,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,8 -2,4 4,9 -4,6 -1,2
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,1 -0,0 -0,1 -0,2 -0,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
Investointien nettorahavirta -0,2 -0,0 -0,1 -0,2 0,3
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 0,0 1,2 0,0 2,1 2,1
Lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,5 -6,2 -0,9 -1,7
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut ja koro -0,0 -0,0 -0,1 -0,0 0,0
Muutokset pantatuissa rahavaroissa 0,2 0,0 0,8 0,0 -0,2
Maksetut korot -0,3 -0,4 -0,5 -1,8 -2,2
Rahoituksen nettorahavirta -0,4 0,4 -5,8 -0,6 -2,1
Rahavarojen muutos 1,2 -2,1 -1,0 -5,3 -3,0
Rahavarat kauden alussa 1,1 3,1 3,5 6,4 6,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,0 -0,3 -0,1 0,0
Rahavarat kauden lopussa 2,1 1,0 2,1 1,0 3,5

LYHYT KATSAUS
10


Q3

TUNNUS- JA AVAINLUVUT

KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016

Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,9 -0,9 -7,6
Oman pääoman tuotto, % -20,6 -84,6 -43,9
Omavaraisuusaste, % 15,3 11,4 17,9
Nettovelkaantumisaste, % 219,5 399,8 195,6
Investoinnit, Me 0,1 0,2 0,3
% liikevaihdosta 0,3 0,5 0,5
Tutkimus- ja kehitysmenot, Me 4,5 5,7 6,5
% liikevaihdosta 11,3 12,6 10,8
Tilauskanta, Me 25,4 23,9 24,9
Henkilöstö keskimäärin 743 927 895
Henkilöstö kauden lopussa 696 892 818
AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN Q3/17 Q2/17 Q1/17
--- --- --- ---
Liikevaihto, Me 12,2 15,1 12,1
Liikevaihto, muutos % -24,5 -6,4 -6,8
Oikaistu liiketulos, Me^{1} 1,6 3,6 -0,2
% liikevaihdosta 13,4 23,6 -1,7
Liiketulos, Me 1,4 3,1 -0,2
% liikevaihdosta 11,4 20,3 -1,7
Oikaistu kauden tulos, Me^{2} 0,3 1,9 -1,5
Kauden tulos, Me 0,1 1,4 -2,5
Henkilöstö kauden lopussa 696 719 771
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,00 0,01 -0,02
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,00 0,01 -0,02
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,06 0,07 0,09
Korolliset nettovelat, Me 16,2 17,4 28,9
Tilauskanta, Me 25,4 30,4 28,3

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa "Tuloskehitys".
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman liiketulokseen sisältyviä kertaluonteisia eri sekä Q4/16 velkasaneerauksessa syntyneitä kertaluontoisia rahoitustuottoja.

LYHYT KATSAUS
11