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TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2023

Apr 28, 2024

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Audit Report / Information

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泰和新材集团股份有限公司

2023 年12 月31 日 内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2024BJAA5B0259

泰和新材集团股份有限公司

泰和新材集团股份有限公司全体股东 :

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了泰和新材集团股份有限公司(以下简称泰和新材)2023 年12 月31 日财务报告内部控 制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰和新材董事会 的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,泰和新材于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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审计报告(续)

XYZH/2024BJAA5B0259 泰和新材集团股份有限公司

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(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨行芳

中国注册会计师:苗丽静

中国 北京 二○二四年四月二十六日

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