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Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 27, 2021
55508_rns_2021-04-27_5aa3e061-306a-45e0-846e-34fda25b3097.PDF
Audit Report / Information
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苏州世名科技股份有限公司监事会
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件的要求,苏州世名科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事 会对公司 2020 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2020 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会对 2020 年度内部控制自我评价报告、内部控制制度的 建设和运行情况进行了认真审核,发表如下审核意见:
公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积 极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行和公司 资产的安全和完整;公司严格执行内部控制制度,建立和完善了符合集团管理要 求的内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证了公司 经营管理目标的实现;公司内部控制组织机构完整,并设立内部审计部门,配备 相关人员,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制 自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 28 日
(本页无正文,为《苏州世名科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年度内部 控制自我评价报告的审核意见》之签署页)
监事签名:
(徐学锋)
(刘贤钊)
(黄凤平)
日期:2021 年 4 月 28 日
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