Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. Audit Report / Information 2025

Apr 27, 2026

55724_rns_2026-04-27_0d5cc5a6-ce07-49d6-8b9f-7cecf31ccb4e.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

苏州药为科技股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2026〕7号

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16楼

邮编:210019

传真:025-83235046

电话:025-83235002

网址:www.syjc.com

电子信箱:[email protected]


苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2026)7号


2025年度内部控制审计报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迈为公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对迈为公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,迈为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:阙宝勇

中国注册会计师:朱晨苇

中国 南京市

二〇二六年四月二十七日

2