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Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 23, 2025

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Audit Report / Information

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苏州恒久光电科技股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2025〕5号

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  • 地 址:南京市泰山路159 号正太中心A 座14-16 层

  • 邮 编:210019

  • 传 真:025-83235046

  • 电 话:025-83235002

  • 网 址:www.syjc.com

电子信箱:[email protected]

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特 殊 苏亚金诚会计师事务所( 普通合伙[)]

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内部控制审计报告

苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称恒久股份公司)2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,恒久股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

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定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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----- Start of picture text ----- (特殊普通合伙)----- End of picture text -----

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中国 南京市 二○二五年四月二十二日

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