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Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2018

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Audit Report / Information

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中国银河证券股份有限公司

关于苏州恒久光电科技股份有限公司

2017 年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见

“ ” “ ” 中国银河证券股份有限公司(以下简称 银河证券 、 保荐机构 )作为苏州 “ ” “ ” 恒久光电科技股份有限公司(以下简称 苏州恒久 、 公司 )持续督导的保荐机 构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定, 对苏州恒久董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核 查,具体情况如下:

一、公司的自查情况

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引(2015 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修 订)》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定, 本着实事求是的原则,公司对其内控规则的落实情况进行了自查。

经自查,苏州恒久不存在违背内部控制规则的事项。

二、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他 相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关 规定,对苏州恒久填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

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经核查,保荐机构认为:苏州恒久的法人治理结构较为健全,现有的内部控 制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》等相关法律法规的要求;公司填写的《内部控制规则落实情况 自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,保荐机 构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限 公司 2017 年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

郭玉良 张 悦

中国银河证券股份有限公司

年 月 日

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