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SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025
Mar 26, 2026
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Audit Report / Information
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新天科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第0864 号
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内 容 页 次
一、内部控制审计报告
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中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:( 86-10) 68360123 传真:( 86-10) 68360123-3000 邮编: 100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0864 号
新天科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新天科 技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
二〇二六年三月二十五日 中国注册会计师:
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