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Suntak Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2025

Oct 30, 2025

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Audit Report / Information

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崇达技术股份有限公司

董事会审计委员会关于 2025 年前三季度计提资产减值准备合理性

的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定, 我们作为崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员,对 公司《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行审议,基于审慎 的判断,发表如下说明:

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 依据充分,审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公 司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果,使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。 公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

崇达技术股份有限公司 二〇二五年十月二十九日