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Suntak Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Mar 19, 2019
54817_rns_2019-03-19_c69ed20b-07a5-4fe8-b234-25111bf4622a.PDF
Audit Report / Information
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中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”) 作为崇达技术股份有限公司(以下简称“崇达技术”或“公司”)公开发行可转 换公司债券的保荐及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对崇达技术 出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:
一、崇达技术内部控制规则落实情况自查表相关情况
崇达技术对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委 员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况,并重点对信息披露的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果,编制了 《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度 以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会报告及其他相关 资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定,对崇达技术填写的《内部控制规则落实 自查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐机构认为:崇达技术填写的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交 易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
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(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 <内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
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----- Start of picture text ----- __________________ __________________ 彭 欢 刘能清----- End of picture text -----
2019年3月18日
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