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Sunshine Global Circuits Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2025

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Audit Report / Information

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深圳明阳电路科技股份有限公司

截至2024 年12 月31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10377 号

深圳明阳电路科技股份有限公司

截至 20241231

内部控制审计报告

目 录 页 码 一 、 内部控制审计报告 1-2 二 、 事务所执业资质证明

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内 部 控 制 审 计 报 告

信会师报字[2025]第ZI10377 号

深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“明 阳电路”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是明阳电路董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,明阳电路于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

内部控制审计报告 第 1 页

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(此页无正文,此页为深圳明阳电路科技股份有限公司截至 20241231 日内部控制审计报告签章签字页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海 2025424

内部控制审计报告 第 2 页