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SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014
Mar 28, 2014
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Regulatory Filings
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中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司
董事会 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为苏宁云商集团股份有 限公司(以下简称“苏宁云商”或“公司”)2011 年非公开发行股票并上市的保 荐机构,根据深圳证券交易所相关要求,对《苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于2013 年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见:
经过现场检查、高管会谈及查阅相关文件,中信证券认为,苏宁云商已经建 立了较为完善的法人治理结构,建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各 项规章制度。2013 年度,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规 和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司对2013 年度内部控 制的自我评价是较为真实、客观的。
(以下无正文)
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(此页无正文,为中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司董事会 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见之签署页)
保荐代表人签名: 2014 年3 月27 日
陈淑绵
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保荐机构公章: 中信证券股份有限公司 2014 年3 月27 日
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