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SUNING.COM CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014
Mar 28, 2014
54087_rns_2014-03-28_5e6d64a1-0cf8-4bc5-a18e-a12555058bf9.PDF
Regulatory Filings
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中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的专项核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为苏宁云商集团股份有限 公司(以下简称“苏宁云商”或“公司”)2011年非公开发行股票并上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及深圳证券交易所对有关事项的规 定,履行对苏宁云商持续督导职责,对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进 行了专项核查,并发表了专项意见,具体情况如下:
1、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真 对内部控制规则的落实情况进行了自查,并重点自查了内部审计和审计委员会运作、 信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内 部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果,公司 填写了《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
2、保荐代表人核查情况
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅等方式,对《苏宁云 商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后,本保荐人认为:公司 填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照相关要求填写,真实的反映了公司对 深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
(以下无正文)
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(此页无正文,为中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司内部控 制规则落实自查表的专项核查意见之签署页)
保荐代表人签名:2014 年3 月27 日
陈淑绵
2014 年3 月27 日 宋家俊
保荐机构: 中信证券股份有限公司 2014 年3 月27 日
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