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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2025

Mar 28, 2025

54087_rns_2025-03-28_b25b3482-1254-4ed3-9547-7f1de0de31e8.PDF

Audit Report / Information

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苏宁易购集团股份有限公司

监事会对董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项专项说明的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年 度财务报告的主审所,对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项 出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:

经审核,监事会同意公司董事会对立信出具的带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明,该说明内容符合中 国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况,揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和 管理层切实采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康 发展。

苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 27 日