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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2025

Mar 28, 2025

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Audit Report / Information

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证券代码:002024 证券简称:ST 易购 公告编号:2025-015

苏宁易购集团股份有限公司

董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事

项专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年 度财务报告的主审所,对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所相关要求,公司 董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下:

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,苏宁易购 2024 年营业收入较 2023 年下降 58.36 亿元,于 2024 年 12 月 31 日,苏宁易购流动负 债高于流动资产 408.59 亿元,共计 331.89 亿元应付款项已逾期未支付,共计 168.10 亿元银行及金融机构借款已触发相关借款合同的违约或提前还款事项。这 些事项或情况,连同财务报表附注二(二)所示的其他事项,表明存在可能导致 对苏宁易购持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的 审计意见。”

二、公司消除上述事项及其影响的具体措施

公司持续用发展的办法解决前进中的问题,坚定聚焦增收、降本、提效,大 力推进各项经营工作,增强自身盈利能力和改善财务状况;加快资产盘活及拓展 金融机构合作,增加资金回笼减轻流动性压力;积极加强各方协同,平稳有序降 低负债水平,多措并举保障企业持续经营。

1 、经营方面,公司将坚定贯彻执行零售服务商发展战略,短期以旧换新国 补政策为公司提供了有利的外部环境,公司必须紧抓市场机会,强化执行效率, 积极做好存量用户的换新服务和消费潜能激发,抢抓销售实现规模增长。着眼长

远,夯实核心能力、创新经营模式,实现高质量、可持续的销售规模增长。核心 能力建设上,聚焦专供商品价值链建设,提高供应链效率和增强盈利能力;经营 模式创新上,坚定以公司经营发展为导向,持续推进数字化平台建设,优化供应 商、加盟商合作模式,全面提升企业经营效率;此外,提升用户体验和重塑品牌 心智、恢复企业品牌美誉度,增强市场竞争力。配套经营提升,公司内部还将持 续推动组织革新、人才梯队建设与企业文化重塑,进一步完善激励体系,激发团 队活力。

2 、融资授信业务方面,稳定存量,积极拓展增量,盘活资产,加快回笼资 金。在省市政府的大力支持下,公司联合授信委员会运作机制有效稳定了公司与 主要合作银行的存量授信业务。随着公司业绩的向好,公司也将继续加强与银行 等金融机构的合作对接,多渠道寻求增量融资,如基于自身资产业务特点,针对 在建工程拓展复工复建类的融资、针对运营成熟的仓储及商业物业拓展经营性物 业类融资等。公司继续加快盘活资产,持续推动商业、仓储物业的基金化运作, 增加资金回笼,与此同时还通过多种举措加强对外投资的回收,以有效补充公司 现金流。

3 、多措并举进一步降低企业债务水平。

坚定聚焦家电 3C 核心业务,持续推进非主营业务单元的精简瘦身工作;持 续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决,维护公司和相关各方良好持续的合 作关系以保持业务稳健发展。应付款化解工作重点仍是持续推进与供应商的合作 恢复和扩大,在业务发展中通过恢复合作、扩大合作产生的毛利来解决历史的问 题;另一方面加强与供应商的主动沟通协商,达成和解,力争实现分期或者延期 支付。此外公司在推进相关业务单元独立发展及战略引资的同时,尝试推进债转 股工作,以进一步降低公司负债水平。

针对上述工作,进行全面梳理,明确计划要求,加强过程的组织管理,匹配 有效的激励机制,通过持续化解公司债务负担,降低公司经营和管理风险,进一 步改善公司的资产负债状况。

公司董事会将持续与公司管理层保持密切沟通,推动公司采取各项措施,增 强公司持续经营能力,努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响,维护公司 和广大投资者的利益。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2025 年 3 月 29 日