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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2022

Apr 29, 2022

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Audit Report / Information

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苏宁易购集团股份有限公司

独立董事关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及

事项专项说明的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定,作为公司独立董事, 现对公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明发 表如下独立意见:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)对苏 宁易购集团股份有限公司 2021 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告,普华永道 2021 年度审计报告客观、真实的 反映了公司的实际情况;我们同意公司董事会对涉及事项的专项说明;我们将高 度重视和督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行,尽快消除审计报告中所 强调事项对公司的影响,保护公司和全体股东的利益。

独立董事:柳世平、方先明、陈振宇 2022 年 4 月 28 日