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SUNING.COM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021
Apr 29, 2022
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Audit Report / Information
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苏宁易购集团股份有限公司
监事会对公司董事会关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项专项说明的意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为 公司 2021 年度财务报告的审计机构,为本公司出具了带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具 了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
经审核,我们同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明,该说明内容符合中国 证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况,揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管 理层切实采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。
苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2022 年 4 月 30 日
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