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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

54087_rns_2021-04-23_975c382b-9440-4e1b-ae1e-3df5dfaea2ef.PDF

Audit Report / Information

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苏宁易购集团股份有限公司

独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前意见

公司独立董事对于公司董事会提交的《关于拟聘任会计师事务所的议案》进 行事前审阅,了解到普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事 务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2020 年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为 公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,完成了 公司的审计工作任务,2020 年年度公司财务审计费用为人民币 1,850 万元,内控 审计费用为人民币 200 万元。

经核查,我们同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,为公司进行 2021 年度财务报告审计和内部控制报告审计, 聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第十二次会议审议。

独立董事:柳世平、方先明、陈振宇 2021 年 4 月 22 日