Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2021

Jan 29, 2021

54087_rns_2021-01-29_e1414b1d-e6c8-42bc-9ae0-064f9426cb43.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

苏宁易购集团股份有限公司独立董事

关于计提长期资产减值准备的独立意见

为真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和 2020 年度经 营情况,保持公司财务的稳健性,公司对于期末长期资产进行减值测试,计提减 值准备,主要包括物流运配等业务。公司独立董事审阅了《关于计提长期资产减 值准备的议案》,发表独立意见如下:

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 符合公司实际情况。本次计提长期资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加 真实可靠、更加具有合理性,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的 情形,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。因此,我们一致同意本次计提 长期资产减值准备。

独立董事:柳世平、方先明、陈振宇 2021 年 1 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==