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SUNING.COM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020
Apr 17, 2020
54087_rns_2020-04-17_33f71a09-c56c-4b30-bc38-2495d68c0dcb.PDF
Audit Report / Information
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苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前意见
公司独立董事对于公司董事会提交的《关于拟聘任会计师事务所的议案》进 行事前审阅,了解到普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事 务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养, 完成了公司的审计工作任务,2019 年年度公司财务审计费用为人民币1,600 万 元,内控审计费用为人民币450 万元。
经核查,我们同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2020 年度审计机构,为公司进行 2020 年度财务报告审计和内部控制报告审 计,聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第三次会议审议。
独立董事:柳世平、方先明、陈振宇 2020 年 4 月 16 日
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