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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2019

54087_rns_2019-04-29_fd129c88-bee1-4fd7-af47-2ea93dad5536.PDF

Audit Report / Information

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苏宁易购集团股份有限公司

独立董事关于会计政策变更的独立意见

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具相关会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的 起始日(2019 年 1 月 1 日)开始执行上述企业会计准则。

公司独立董事审阅了《关于会计政策变更的议案》,对该事项发表了独立意 见如下:

1、本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的 会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果,符合公司和所有股东的利益;

  • 2、本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,

  • 决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意本议案内容。

独立董事:沈厚才、柳世平、方先明

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