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SUNING.COM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014
Oct 30, 2014
54087_rns_2014-10-30_e46dfb32-42d2-4d05-bdff-988b224bf63f.PDF
Audit Report / Information
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苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
2014 年财政部陆续发布了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业 会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业 会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中 权益的披露》共七项具体会计准则,并要求上述准则自2014 年7 月1 日起在所 有执行企业会计准则的企业范围内施行。
作为公司独立董事,经与公司管理层沟通,独立董事一致认为公司根据财政 部相关会计政策规定,对公司会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及 相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会 计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小 股东利益的情形。
公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
独立董事:徐光华、沈厚才、王全胜 2014 年10 月29 日
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