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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2013

Mar 29, 2013

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Audit Report / Information

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中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司 《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为苏宁云商 集团股份有限公司(以下简称“苏宁云商”、“公司”)2011年非公开发行股票的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,对公司填写的《内部控制规则落 实自查表》进行了专项核查,并发表了专项意见,具体情况如下:

1、公司对内控规则的核查落实情况

公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真 对内部控制规则的落实情况进行了自查,并重点自查了内部审计和审计委员会运作、 信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内 部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果,公司 填写了《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

2、保荐代表人核查情况

通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅等方式,对《苏宁云 商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后,本保荐机构认为:公 司填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照《关于做好上市公司2012年年度报 告披露工作的通知》的要求填写,真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控 制的相关规则的落实情况。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司 〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:

陈淑绵 宋家俊

中信证券股份有限公司 2013 年 3 月 28 日

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