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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2013

Mar 29, 2013

54087_rns_2013-03-29_af5831cb-84da-4223-b74c-2b757974cef9.PDF

Audit Report / Information

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中信证券股份有限公司关于《苏宁云商集团股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为苏宁云商集团股份有限 公司(以下简称“苏宁云商”或“公司”) 2011 年非公开发行股票的保荐机构, 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的要 求,对《苏宁云商集团股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》发表如下意 见:

中信证券认为,苏宁云商已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了较为完 备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。 2012 年度,公司内部控制制度执 行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要 求。公司对 2012 年度内部控制的自我评价是真实、客观的。

保荐代表人:

陈淑绵 宋家俊

中信证券股份有限公司

2013 年 3 月 28 日

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