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SUNING.COM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012
Mar 31, 2012
54087_rns_2012-03-31_46ec50a1-8b15-4d24-aac9-b788a59f4e4c.PDF
Audit Report / Information
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中信证券股份有限公司
关于《苏宁电器股份有限公司 2011 年度
内部控制评价报告》的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为苏宁电器股份有限公司(以下 简称“苏宁电器”或“公司”) 2011 年非公开发行股票的保荐机构,根据深圳证券交易 所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的要求,对《苏宁电器股份有 限公司 2011 年度内部控制评价报告》发表如下意见:
中信证券认为,苏宁电器已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了较为完备的有 关公司治理及内部控制的各项规章制度。 2011 年度,公司内部控制制度执行情况良好, 符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司对 2011 年 度内部控制的自我评价是真实、客观的。
保荐代表人:
陈淑绵 宋家俊
中信证券股份有限公司
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2012 年 3 月 29 日
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