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Suning Universal Co.,Ltd. Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

53776_rns_2017-03-30_50c56e41-5ffd-4a30-9b4a-82219a0df659.PDF

Audit Report / Information

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苏宁环球股份有限公司监事会 对《公司2016 年度内部控制自我评价报告》 的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范 运作指引》的要求,公司监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价 报告》进行了全面审核,认为:

公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建 立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制 度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、 指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

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苏宁环球股份有限公司监事会 2017 年 3 月 29 日

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