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State Grid Yingda Co.,Ltd. Audit Report / Information 2010

Mar 30, 2011

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Audit Report / Information

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上海置信电气股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司全体股东:

上海置信电气股份有限公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报 告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风 险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价, 并认为其在2010 年12 月31 日(基准日)有效。

我公司聘请的上海上会会计师事务所已对公司2010 年度财务报告进行了审计,出具了 标准无保留意见的审计报告。

本公司董事会结合公司内控体系,对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估, 评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会结合公司内控体 系,对公司内部控制各方面进行了自我评估,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重 大缺陷。

上海置信电气股份有限公司董事会

2011 年3 月28 日