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STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD Annual Report 2011

Apr 28, 2012

56508_rns_2012-04-28_01357b48-df1b-4261-9a9d-4fd630052f7f.PDF

Annual Report

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

四川岷江水利电力股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲 了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
秦怀平 董事 因公出差 张有才
汪荣华 董事 因公出差 涂心畅

1.3公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。

1.4公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人(会计主管人员) 胥执勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称 岷江水电
股票代码 600131
上市交易所 上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖劲松 魏荐科
联系地址 四川省都江堰市奎光路301号 四川省都江堰市奎光路301号
电话 028-80808555 028-80808131

1

四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

传真 028-80808132 028-80808132
电子信箱 [email protected] [email protected]

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2011年 2010年 本年比上年增
减(%)
2009年
营业总收入 671,146,456.89 538,976,244.62 24.52 381,359,476.68
营业利润 134,899,199.31 119,793,723.77 12.61 -67,359,155.14
利润总额 151,729,330.18 147,964,916.64 2.54 -45,212,966.65
归属于上市公司股东的净
利润
128,100,720.19 143,514,750.81 -10.74 -57,817,829.53
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利
108,262,744.69 87,590,889.03 23.60 -87,056,983.72
经营活动产生的现金流量
净额
108,527,881.30 99,865,479.65 8.67 62,317,382.14
2011年末 2010年末 本年末比上年
末增减(%)
2009年末
资产总额 2,455,539,949.78 2,216,136,647.85 10.80 1,791,881,679.67
负债总额 1,679,264,537.37 1,567,460,035.47 7.13 1,276,909,996.00
归属于上市公司股东的所
有者权益
766,092,291.38 637,991,571.19 20.08 504,286,771.60
总股本 504,125,155.00 504,125,155.00 0.00 504,125,155.00

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年
基本每股收益(元/股) 0.25 0.28 -10.71 -0.11
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.28 -10.71 -0.11
用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.25 / / /
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.21 0.17 23.53 -0.17

2

四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

加权平均净资产收益率(%) 18.25 24.91 减少6.66个百分点 -11.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(%)
15.42 15.21 增加0.21个百分点 -16.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
0.22 0.20 10.00 0.12
2011年
2010年
本年末比上年末增减
(%)
2009年
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
1.52 1.27 19.69 1.00
资产负债率(%) 68.39 70.73 减少2.34个百分点 71.26

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2011年金额 附注 2010年金额 2009年金额
非流动资产处置损益 7,825,168.75 固定资产处置收

5,993,758.72
元,无形资产处置
收益
940,990.03
元,股权处置收益
890,420.00元。
12,932,291.74 13,286,332.60
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
10,823,481.44



8,941,641.26元,递
延收益摊销
1,881,840.18元。
11,966,065.00 6,166,667.00
债务重组损益 6,809,891.04
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
25,924,608.57
对外委托贷款取得的损益 3,080,315.78
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
-928,099.32 3,272,836.13 -536,702.15
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
2,068,500.00 1,806,000.00
少数股东权益影响额 -46,896.84 -170,980.15

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

所得税影响额 95,821.47 22,060.34 603,630.07
合计 19,837,975.50 55,923,861.78 29,239,154.19

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数 2011年末股东总数 2011年末股东总数 61,745户 61,745户 61,745户 本年度报告
公布日前一
个月末股东
总数
本年度报告
公布日前一
个月末股东
总数
本年度报告
公布日前一
个月末股东
总数
62,578户 62,578户
前10名股东持股情况
股东名称 股东
性质
持股比例
(%)
持股总数 报告
期内
增减
持有有限售
条件股份数
质押或
冻结的
股份数
四川省电力公司 国有
法人
23.918 120,578,132 95,371,875
新华水利水电投资公司 国有
法人
16.77 84,551,516
阿坝州下庄水电厂 国有
法人
7.03 35,427,085 10,220,828
阿坝州投资发展公司 国有
法人
2.80 14,091,919
中国建设银行-华夏红利混合型开放式
证券投资基金
未知 0.57 2,858,226 未知
阿坝州甘堡水电厂 国有
法人
0.56 2,818,384
四川省电力开发公司 国有
法人
0.56 2,818,384
阿坝州马尔康水电厂 国有
法人
0.28 1,409,192
葛文仙 未知 0.22 1,070,000 未知
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置
混合型开放式证券投资基金
未知 0.20 1,009,997 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条
件股份的数量
股份种类及数量
新华水利水电投资公司 84,551,516 人民币普通股
四川省电力公司 25,206,257 人民币普通股
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,858,226 人民币普通股

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股
四川省电力开发公司 2,818,384 人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂 1,409,192 人民币普通股
葛文仙 1,070,000 人民币普通股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 1,009,997 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司未知前十名流通股股东和前十
名股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
  • 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1、管理层讨论与分析

( ) 报告期内总体经营情况

2011 年是公司完成灾后重建,努力实现新跨越的一年。公司在董事会的正确领导下, 克服了地震次生灾害频繁、自然条件恶劣及资金紧张等困难,依法经营、规范治理、不断完 善内控体系,科学高效地完成了灾后重建工作,并于 2011 年 4 月申请撤销了退市风险特别 警示,顺利的完成了董事会既定的生产经营目标,公司发展稳步前行。

报告期内,公司直属电厂累计完成发电量 62,677.32 万千瓦时,同比增长 8.95%;累计

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

完成购电量 173,110.33 万千瓦时,同比增长 20.76%;累计完成售电量 229,567.15 万千瓦时, 同比增长 16.55%。本年应收电费 77,320.90 万元,实收电费 77,320.90 万元,电费回收率达 到了 100%。

报告期内, 公司实现营业收入 67,114.65 万元,较上年同期 53,897.62 增加 13,217.03 万元, 增加 24.53%;实现利润总额 15,172.93 万元,较上年同期 14,796.50 增加 376.43 万元,增加 2.54%;公司总资产为 245,553.99 万元,负债总额为 167,926.45 万元,负债率为 68.39 %, 净资产为 77,627.54 万元。

报告期内公司主要工作:

1、促进安全生产,提升经营绩效

公司积极推进生产技术设备的改造,加强安全生产的系统性管理。报告期内,公司进一 步健全了安全生产培训、监督和考核机制,加强了生产设备的巡检和隐患排查,突出现场作 业和运行的规范化管理,增强了对事故及灾害的应急演练,加大了对安全生产的资金投入。 同时,公司着力改善电力营销水平,提升服务质量,加强用电侧管理、合同管理及用电监察 工作,购电业务和售电业务水平明显提高,线损率持续下降,电网运行更加科学,调度管理 更加规范,用电客户的利益得以保障,电费回收率继续保持了 100%。根据阿坝州工业经济 发展规划,科学的制定了岷江电网规划并积极开展了前期工作,公司合理的电网布局,增强 了公司核心业务能力。

2、全面完成了灾后重建工作,增添发展动力

在董事会的推动下,历经三年的努力,公司顺利实现了灾后重建目标,整体生产能力已 恢复至震前水平。在地震中受损最为严重的草坡电厂按照董事会既定目标,在丰水期来临之 际机组全部顺利投入运行,确保了公司全年发电任务的完成。公司所属新中亚、黄磷厂 110KV 变电站的增容技改工程也在 2011 年 10 月前全部竣工,区域供电能力明显增强。在“7.03” 泥石流灾后受损的供电设施也在短期内完成了修复和重建,生产经营持续稳定。

  • 3、创新管理模式,深化内部管理

公司持续深化内部管理水平,积极推行预算管理与综合计划管理,加快向集约化、精益 化、标准化方向发展,为企业高效运作和协调发展提供了强有力的支撑。公司机构进行了重 新调整,进一步明确人、财、物及生产运行部门的职责,突出了生产单位的准独立核算与考

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

核,并逐步建立了以岗位、能力、业绩为主体的薪酬考核体系。同时,公司着力强化预算的 控制和引领作用,增强预算的调控力和执行力,提高了成本管控的精益化水平,公司资金特 别是现金流的管理更加科学。

4、强化资产管理,防范投资风险

报告期内,公司董事会积极关注资产结构的调整和优化,突出了以风险为导向、以效益 为主线的资产管理思路。2011 年,公司实现了对黑水冰川公司股份的继续增持,增加了对 其生产经营的实质控制,并推进了小金川流域水电公司的股权处置和对过去投资参股资产的 清理。在公司营业利润结构分析的基础上,公司进一步强化了对外投资的管理,防控经营风 险,促进公司持续发展。

(二)公司主营业务及其经营状况

报告期内实现主营业务收入 66,494.31 万元,较上年同期增加 12,962.59 万元,增加 24.22%,主营业务成本 54,407.45 万元,较上年同期增加 9,849.72 万元,增加 22.11%。

1、主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或
分产品
营业收入 营业成本 营业利润率
(%)
营业收入比
上年增减(%)
营业成本比上年
增减(%)
营业利润率比上年
增减(%)
分行业
电力行业 66,494.31 54,407.45 18.18 24.22 22.11 增加1.41个百分点
分产品
电力 66,494.31 54,407.45 18.18 24.22 22.11 增加1.41个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
四川 66,494.31 24.22

(三)报告期公司资产和利润构成同比发生重大变化的说明

1、报告期资产构成情况

单位:人民币万元

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变化额 变化率(%)
(1)应收票据 1,344.14 427.42 916.72 214.48
(2)应收股利 1,082.32 -1,082.32 -100.00
(3)其他应收款 901.50 1,288.11 -386.61 -30.01
(4)固定资产 135,539.35 102,815.73 32,723.62 31.83
(5)短期借款 10,000.00 10,000.00 不适用
(6)递延所得税资产 3,020.08 5,433.13 -2,413.05 -44.41
(7)预收款项 2,100.43 1,097.95 1,002.48 91.30
(8)应交税费 684.95 1,618.67 -933.72 -57.68
(9) 其他非流动负债 4,266.76 2,852.36 1,414.40 49.59

变化原因说明:

  • (1)应收票据较期初增加,主要原因是本期用电客户以银行承兑汇票结算方式结算电费增多。

  • (2)应收股利较期初减少,主要原因是本期收到四川西部阳光电力开发有限公司上年度所分 配股利。

  • (3)其他应收款较期初减少,主要原因是本期收回部分单位款项。

  • (4)固定资产较期初增加,主要原因是本期草坡电站、110KV 新中亚变电站、板子沟一级水 电站、迁建化成箔项目本期完工投入使用,由在建工程转入固定资产。

  • (5)短期借款较期初增加,主要原因是本期增加向交通银行都江堰支行借款。

(6)递延所得税资产较期初减少,主要原因是本年度因西部大开发所得税优惠政策的出台, 本年预计未来适用所得税率由上年度的 25%调整为 15%,致使期末确认的可抵扣暂时性差较 期初减少。

  • (7)预收款项较期初增加,主要原因是本期预收用户电费增加。

  • (8)应交税费较期初减少,主要原因是本期清缴以前年度税费。

  • (9)其他非流动负债较年初增加,主要原因是本期递延收益增加。

  • 2、报告期利润构成情况

单位:人民币万元

单位:人民币万元
利润表项目 本期金额 上期金额 增减变化额 变化率(%)
(1)营业税金及附加 381.00 239.39 141.61 59.15
(2)资产减值损失 -172.46 1,771.31 -1,943.77 -109.74

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

(3)营业外收入 1,918.15 2,885.24 -967.09 -33.52
(4)所得税费用 2,413.05 445.00 1,968.05 442.26

变化原因说明:

  • (1)营业税金及附加同比增加,主要原因是营业收入增加同时增值税增加,营业税金及附加 相应增加。

  • (2)资产减值损失同比减少,主要原因是本期计提坏账准备减少。

  • (3)营业外收入同比减少,主要原因是本期处置非流动资产收益及政府补助收入等减少。

  • (4)所得税费用同比增加,主要原因是本年度因西部大开发所得税优惠政策的出台,本年未 来适用所得税率预计由上年度的 25%调整为 15%,致使期末确认的可抵扣暂时性差异较期初 减少,本期递延所得税费用较上年同期增加。

3、报告期现金流量构成情况

单位:人民币万元

现金流量表项目 2011 年1-9 月 2010 年1-9 月 增减变化额 变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额 10,852.79 9,986.55 866.24 8.67%
(2)投资活动产生的现金流量净额 -20,376.34 -17,594.04 -2,782.30 不适用
(3)筹资活动产生的现金流量净额 2,503.02 19,634.93 -17,131.91 -87.25%

变化原因说明:

  • (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是本期销售收入增加,导致销售商品收到 的现金与购买商品支付的现金差额较上期增加。

  • (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是本期股权投资支出增加。

  • (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是本期借款净增加额较上年同期减少。

  • 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:人民币万元 单位:人民币万元
企业名称 主要产品或服务 注册资
占被投资单
位股权比例
(%)
本期营业收
入总额
本期净利
阿坝州华西沙牌发电有限
责任公司
电站开发、发电和售电 10,000 100 3,270.20 618.30
四川福堂水电有限公司 电力开发、生产、销售,
兼营水电器材销售
40,000 40 49,642.17 30,956.43
黑水冰川水电开发有限责
任公司
发电、售电 8,000 47.265 8,002.98 2,861.57

四川福堂水电有限公司成立于1999 年7 月,注册资本4 亿元,经营范围:电力开发、

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

生产、销售,兼营水电器材销售。福堂电站位于长江一级支流岷江干流上游,距成都111 公里。电站采用低闸引水式开发,直接向四川省电网供电,并承担该系统部分调峰任务。电 站装机4 台发电机组,总容量36 万千瓦。2011 年,四川福堂水电有限公司完成发电量 21.50288 亿kWh,实现营业收入 49,642.17 万元,实现净利润 30,956.43 万元,为公司贡 献投资收益11,751.26 万元。

黑水冰川水电开发有限责任公司成立于2004 年5 月,注册资本8,000 万元,经营范围: 水电开发、生产销售、水电器材销售。2011 年,黑水冰川水电开发有限责任公司实现营业 收入8,002.98 万元,实现净利润 2,861.57 万元,为公司贡献投资收益 1,537.42 万元。

阿坝州华西沙牌发电有限责任公司是本公司的全资子公司,成立于1996 年3 月,注册 资本10,000 万元,经营范围:发电、供电、水电开发、机电设备、建筑材料。2011 年,阿 坝州华西沙牌发电有限责任公司实现营业收入3,270.20 万元,实现净利润618.30 万元。 公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

(四)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012 年是“十二五”规划承上启下关键一年,国内经济将进一步转变发展方式、推进 经济结构的战略性调整,预计 2012 年我国经济将保持平稳较快发展态势,但增速将略有回 落。

据中国电力企业联合会预测,2012 年我国电力需求增速将有所放缓,预计全社会用电 量增速在 8.5%至 10.5%之间,新增装机将达 8500 万千瓦左右。其中,水电新增 2000 万千 瓦左右,火电新增缩小到 5000 万千瓦左右,年底全口径发电装机容量达到 11.4 亿千瓦左右。

从公司电站所在区域来看,今年汛前水电来水偏枯的可能性较大,装机特别是火电装机 增长慢,电煤供应结构性过剩与区域阶段性偏紧的矛盾仍然比较突出,供应外部环境依然比 较严峻。特别是下半年用电高峰出现,电力需求将会明显回升,全年用电需求将呈现“前低 后高”的态势。而集发电、购售电为一体的岷江水电公司,随着灾后重建工作的基本完成和 资产结构的逐步优化,其后续发展能力将进一步增强。

2、公司未来发展机遇、发展战略

受国家产业政策影响,阿坝州在恢复重建过程中制定了工业发展规划及相关的发展战

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

略,为公司电网规划和布局提供了指引,特别是公司供区内的汶川桃关工业园区、漩口工业 园区用电企业陆续实施技改增容,用电负荷大幅增长,为实现公司未来效益的持续增长创造 了良好外部环境。

发展战略:准确定位,科学规划,加强投资管理,推进资产整合,优化公司治理,实施 内部控制,创新管理模式,夯实安全基础,提升主营业务的盈利水平,实现“资产优良、服 务优质、业绩优秀、回报率高”的目标。

  • 3、公司面临的风险因素分析

  • (1)公司发输配电设备设施主要分布在阿坝州高山峡谷,自然条件差,特别是“5.12”特

  • 大地震后,地质状况极不稳定,各种自然灾害时有发生,严重影响公司电网安全稳定运行。

(2)公司在重建过程中,由于融资方式单一,主要依靠股权质押或资产抵押方式获得的 银行贷款,增加了财务费用,偿债能力较行业平均能力低,特别是 2012 年至 2013 年到期还 款压力较大。

  • (3)多晶硅价格持续下跌,市场需求降低,项目借款的归还加大了公司的经营风险。 4、2012年公司工作重点

  • (1)实施内部控制,增强风险防范能力

2012 年公司将在过去工作成果的基础上,严格按照监管部门的要求,稳步推进内部控 制的实施工作。围绕公司自身发展与外部监管需求,从健全机构、完善制度、建立管理流程 和体系入手,保证公司经营管理合法合规、资产安全,不断提高经营效率和效果,确保公司 运转正常,促进公司实现发展战略。

  • (2)推进电网建设,提升核心业务能力

公司密切关注灾后阿坝州经济发展战略和区域规划的实施,坚持以需求引导电网建设, 突出市场配置资源的基础性作用,适度超前发展电网,积极推进并加快完成既定电网工程项 目的建设,进一步解决制约公司电力销售的瓶颈问题。同时,应不断加强增供促销工作,建 立起与用电客户良好的沟通机制,在确保电网安全运行的前提下努力提高投资效益。

  • (3)提高信息披露质量,规范上市公司管理

公司将继续推行信息披露的责任追究制度,对存在的问题制定出切实可行的整改措施, 加大整改力度。加强对公司各级管理人员任职行为的规范性教育,增强法制意识、保密意识

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

和重大事项的报告意识,并进一步加强与证券监督管理部门的沟通与协调。

(4)推行精细化管理,提高经营绩效水平

2012 年,公司将全面推行综合计划管理,并以此为总纲推进预算管理和全员绩效管理。 要突出岗位效能的考核,强化物资归口管理,坚持财务精细化管理的制度建设,推行作业现 场“6S”管理,加强班组能力建设,并充分发挥内部审计作用,加大对项目招标、工程建 设等关键领域的监察。

(5)加强对外投资管理,优化资产质量

公司将继续实施资产的清理整合工作,加大对投资企业生产经营的过程跟踪。重点要关 注多晶硅产业的投资管理,防范潜在的产业风险;对部份控股公司电站工程建设,要理清思 路,在解决问题的同时,促进电站的尽早发电;同时,要继续加强对公司效益影响明显的福 堂公司的管理,加快其扩容和二次保护的技改工作,并进一步加强对地质灾害的防范工作, 确保公司效益的持续增长。

  • (6)加强企业文化建设,增强企业凝聚力。

深入推进企业文化建设,突出“诚实、责任、创新、奉献”的核心价值观的培育,创新 企业文化建设思维,建立并加大企业文化宣传报道的长效机制,借助媒体平台塑造公司更加 良好的外部形象,通过多种多样的企业文化活动,凝聚人心。

(五)新年度经营计划

2012 年公司的经营目标:发电量 77,000 万 kWh,售电量 245,200 万 kWh;力争收入达 到 68,933 万元;成本费用计划:期间费用预计支出 16,424 万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大 变化的原因说明

请见前述 5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  • 6.2 本报告期无前期会计差错更正

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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

  • 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本期合并范围与上期相比未发生变动。

董事长:张有才

四川岷江水利电力股份有限公司

2012 年 4 月 26 日

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