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SMO ClinPlus CO., LTD. — Audit Report / Information 2024
Apr 28, 2025
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Audit Report / Information
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普蕊斯(上海)医药科技 开发股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZA12144 号
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以 下简称普蕊斯)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是普蕊斯董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
内控审计报告 第 1 页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,普蕊斯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师:林雯英 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:周鹏飞
• 中国 上海
二 O 二五年四月二十五日
内控审计报告 第 2 页
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