AI assistant
Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Mar 25, 2021
53906_rns_2021-03-25_2f5a1b08-8ae1-4d22-90e0-1b9b4a4b47fa.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
中钢国际工程技术股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字 [2021]000098 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
中钢国际工程技术股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2020 年12 月31 日)
目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
大华内字[2021]000098 号
中钢国际工程技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称中钢 国际)2020 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 1 页
大华内字[2021]000098 号内部控制审计报告
==> picture [178 x 22] intentionally omitted <==
我们认为,中钢国际于2020 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 邹吉丰
· 中国 北京 中国注册会计师: 黄如健 二〇二一年三月二十五日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 2 页