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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Mar 28, 2019
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Audit Report / Information
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中钢国际工程技术股份有限公司
内部控制审计报告
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中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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目 录
一、审计报告 1 二、本所企业法人营业执照 2
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内部控制审计报告
中钢国际工程技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称中钢国际公司) 2018 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中钢国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中钢国际公司于2018 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: · 中国 北京市 二〇一九年三月二十八日 中国注册会计师:
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