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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2009

Apr 3, 2009

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Audit Report / Information

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关于中钢集团吉林炭素股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2009]第0476 号

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会:

我们接受委托,在审计了中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“贵公 司”)2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和 合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流 量表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2008 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国 证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号) 的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存 在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2008 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。

为了更好地理解贵公司2008 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。

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本审核报告仅供贵公司2008 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 丁勇 中国注册会计师: 中国·北京 赵雷励

2009 年4 月1 日

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