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Sinoma Energy Conservation Ltd. Audit Report / Information 2020

Mar 28, 2021

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Audit Report / Information

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中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》及《中材节能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规的相 关规定,公司第四届董事会审计委员会对《关于聘任2021 年度财务及内部控制审 计机构的议案》进行了认真审核,并发表如下审核意见:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公 司聘请的2020 年年度财务审计及内部控制审计机构,在2020 年年度报告的审计 过程中,遵循了客观、独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司2020 年年度财务审计及内部控制审计工作。

为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性,我们同意续聘信永中和 为公司2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,审计费用共计90 万元,其 中财务审计费用60 万元,内部控制审计费用30 万元。

董事会审计委员会委员: 谢纪刚、詹艳景、邱苏浩 2021 年3 月26 日