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Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. Audit Report / Information 2015

Apr 29, 2016

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Audit Report / Information

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中德证券有限责任公司

关于成都三泰控股集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见

中德证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”)作为成都三泰控股集团 股份有限公司(以下简称“三泰控股”或“公司”)2015 年非公开发行的保荐机 构及持续督导机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对 公司《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)相关事项进行了核查 并发表核查意见如下:

一、内部控制规则落实的自查情况

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,对公司 2015 年度内部控制规则的落实情况 进行自查,重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金 内部控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制、重大投资内部控制等的落实 情况进行了自查,并根据自查结果,填写了《自查表》。

经自查,三泰控股不存在违背《自查表》所列事项的情形。

二、保荐机构核查措施

本保荐机构保荐代表人通过查阅三泰控股《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则及其他相关内控管理制度, 查看内部审计部门工作底稿及其他相关资料,与公司董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、审计会计师等人员交流,并结合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对三泰控 股填写的《自查表》进行了逐项核查。

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三、保荐机构核查意见

经上述核查,本保荐机构认为:三泰控股已按照相关要求,对公司内部控制 规则落实情况进行了认真自查,《自查表》真实反映了三泰控股当前的内部控制 规则的落实状况。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见》签章页)

保荐代表人:

杨丽君 左刚

中德证券有限责任公司

年 月 日

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