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Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. Audit Report / Information 2011

Sep 24, 2011

54360_rns_2011-09-24_f44856d6-5230-48f2-a799-3caecc9e6c13.PDF

Audit Report / Information

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国都证券有限责任公司关于

《成都三泰电子实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》的

核查意见

2011 年 9 月 23 日,成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称 “ 三泰电子 ” ) 第二届董事会按照深圳证券交易所《关于开展 “ 加强中小企业板上市公司内控规 则落实 ” 专项活动的通知》(以下简称 “ 深交所通知 ” )的有关要求,依据三泰电子 的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《成都三泰 电子实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》(以下简称 “ 《自查表》 ” )。

“ ” 根据深交所通知的有关要求,国都证券有限责任公司(以下简称 国都证券 、 “ 保荐机构 ” )及指定的保荐代表人对三泰电子编制《自查表》的情况进行了核查。 具体的核查情况及核查意见如下:

一、本次核查的有关情况

本公司指派担任发行人持续督导工作的保荐代表人及项目组成员通过与董 事、监事、高管及内部审计等人员沟通;查阅发行人内部控制制度、组织机构设 置、三会决议及会议记录、财务资料及信息披露文件及其他文件对发行人董事会 编制的《自查表》进行了逐项核查。

二、核查意见

经核查,国都证券认为:

1 、三泰电子董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度 的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。

2 、三泰电子董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行 情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。

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(本页无正文,为国都证券有限责任公司关于《成都三泰电子实业股份有限公司 内部控制规则落实情况自查表》的核查意见签章页)

保荐代表人:

毕杰

蒲江

国都证券有限责任公司

年 月 日

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